Семинарист
Семинарист.ru - это специализированный интернет-портал по бизнес-образованию в России!   Семинарист.ru поможет найти нужные симинары и тренинги, лучших преподавателей и бизнес-тренеров, данные о тренинговых компаниях, организующих корпоративное обучение, курсы повышения квалификации в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске, Новосибирске и других регионах России!   Регистрация

Семинары, тренинги
Управление предприятием (5|3168)
Маркетинг (0|894)
Управление персоналом (9|3855)
Управление продажами (1|2219)
Финансы, бухучет, налоги (21|9003)
Государственное и муниципальное управление (0|138)
Право (1|1438)
Логистика, ВЭД, таможня (0|863)
Менеджмент (0|1420)
Реклама и PR (1|331)
Дизайн (0|92)
Информационные технологии (0|2093)
Туризм, гостиницы, рестораны (0|121)
Иностранные языки (0|47)
Строительство, недвижимость, ЖКХ (3|522)
Делопроизводство, секретариат (7|1096)
Производство и качество (0|201)
Личностный рост (9|2646)
Корпоративное обучение (2|131)
Тренинги для тренеров. Коучинг (0|483)

Организаторы
Список организаторов (415)
Список преподавателей (1598)
Регистрация
Вход в личный кабинет


семинаров
По городу:

По организации:

По категории:

По преподавателю:

По дате:
- поиск в архиве

По стоимости:
от:   до:
По ключевому слову:


На главную Обратная связь Поиск по сайту Карта сайта
О проекте     Информация     Оставить отзыв     Контакты     Реклама на сайте

// Семинары и тренинги / Финансы, бухучет, налоги / Изменения в отчетности и налоговом контроле в 2019 году


Изменения в отчетности и налоговом контроле в 2019 году версия для печати
Тип семинара: Повышение квалификации
Даты проведения: Ни одной даты не определено
Продолжительность: 3 дня / 24 часов
Организатор:
Центр повышения квалификации "Лидер"
Город: Санкт-Петербург
Адрес: м. Пушкинская, улица Введенского канала, д.7
Телефоны: +7 812 42 456 43
Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Введенского канала, д.7
Преподаватели:   Преподаватель будет определен позже
Стоимость: 29800 руб., за человека

Приглашаются:
    • Главные бухгалтеры.
    • Специалисты по налогообложению.
    • Аудиторы, собственники, генеральные, финансовые директора,  руководители финансово-экономических служб.
    • Руководители и сотрудники бухгалтерских служб.
Цель курса :
    • Освоить компетенции руководителя бухгалтерской службы.
    • Актуализировать профессиональные умения и навыки.
    • Обсудить законодательные изменения в бухгалтерском  учете и налогообложении.
Программа курса: 
  1. Налоговая и бухгалтерская отчётность 2019
  2. 1.1. Бухгалтерский учёт и отчетность
    • Бухгалтерский учёт и отчетность в 2019 году: разъяснения Минфина по порядку применения отдельных положений закона, льготы для субъектов малого предпринимательства.
    • Особенности составления бухгалтерской отчетности.
    • Формы первичных документов: порядок разработки и оформления.
    • Изменение величины обязательств с учетом отсрочки платежа.
    1.2. Налог на добавленную стоимость (НДС)
    • Реализация товаров (работ, услуг).
    • Общий порядок определения налоговой базы при реализации товаров (работ, услуг).
    • Учет суммовых ризниц у продавца и покупателя.
    • Момент определения налоговой базы при реализации товаров (работ, услуг).
    • Исчисление НДС при безвозмездной передаче.
    • Организация раздельного учета.
    • Ввоз товаров на территорию РФ. Определение налоговой базы. Налоговый период. Налоговые ставки. Налоговые льготы. Налоговые вычеты. Особенности оформления счетов-фактур. Вычеты по НДС. Порядок и сроки уплаты НДС. Представление отчетности.
    1.3. Налог на прибыль организаций
    • Методы признания доходов и расходов.
    • Общие критерии признания расходов.
    • Материальные расходы.
    • Расходы на оплату труда.
    • Определение амортизируемого имущества. Порядок расчета амортизации. Прочие расходы. Расходы на ремонт основных средств.
    • Прямые и косвенные расходы у организаций производящих продукцию, работы, услуги, а также у торговых организаций.
    • Доходы и расходы, не учитываемые при определении налоговой базы. Налоговый и отчетный периоды. Налоговые ставки. Сроки уплаты налога.
    • Уплата налога по обособленным подразделениям. Сроки сдачи отчета.
    1.4. Новое в налоговом учете с 2019 г
    • Некоторые вопросы уплаты НДС и налога на прибыль организациями на упрощенной системе налогообложения (агентирование, счета-фактуры с НДС, восстановление НДС при переходе на «упрощенку»).
    • Учет основных средств и нематериальных активов (списание приобретенных активов в период УСНО, приобретенных ранее, переход на общий режим, списание ОС, оплаченных в рассрочку).
    • Правила признания доходов и расходов при упрощенной системе налогообложения (списание стоимости основных средств, товаров, материалов, услуг, НДС, зарплаты и налогов с нее, расходов на страхование, обучение, подписку, возврат авансов и пр.).
    • Изменения в составе доходов. Пересчет активов и обязательств в иностранной валюте, а также валюты на счетах.
    • Изменения в составе расходов: расходы на НИОКР, расходы в виде налогов и сборов, отрицательные курсовые разницы.
    • Новый вид расходов, уменьшающий единый налог.
    • Условия для применения налогового вычета.
    • Типичные ошибки бухгалтера: расходы, которые нельзя учесть при УСН.
    • Спорные доходы (безвозмездное пользование, возврат переплаты по налогам, платежи третьих лиц, кредиторская задолженность).
    • Посреднические операции на практических примерах.
    • Правила определения доходов и расходов у поставщика и посредника (комиссионера, агента).
    • Случаи, когда «упрощенец» должен выставлять счета-фактуры.
    • Новый порядок работы с наличными деньгами.
    • Применение ККМ и бланков строгой отчетности.
    • Проблемы кассового метода: признание доходов и расходов при оплате денежными средствами, зачетом встречных однородных требований, векселями.
    • Особенности переходного периода по налогу на прибыль.
    • Убыток при УСН. Расчет минимального налога. Правила зачета авансовых платежей при уплате минимального налога.
    • Особенности заполнения книги доходов и расходов, заполнения налоговой декларации и исчисления налога по УСН.
    1. Изменения в налоговом контроле-это надо знать налогоплательщику
    2.1. Контроль за налогоплательщиком
    • Камеральные налоговые проверки.
    • Появление системы BigDate. Какие нарушения и как она выявляет.
    • Последствия выявления нарушений.
    • Новые полномочия налоговых органов при проведении камеральных налоговых проверок.
    • Изменения в порядке привлечения к уголовной ответственности.
    2.2. Статистика результативности деятельности налоговой, почему такие показатели?
    • Как вести себя, если пришли к вам по поводу вашего контрагента (или к вашему контрагенту). Как отвечать на запросы налоговой во время проверки: практические рекомендации.
    • Способы оптимизации, которые перестали работать и что из прежнего опыта стоит применять.
    • Необоснованная налоговая выгода: судебная практика.
    • Анализ писем и разъяснений.
    • Оценка и минимизация рисков (на конкретных примерах).
    2.3. Новые тренды в проверках
    • Новые изменения: НДС 20%, страховые взносы 30% и повышение пенсионного возраста.
    • Как нас проверяют, какие тренды появились в проверках, что именно проверяет налоговая проверка.
    • Внутренние установки налоговой, что они ищут и с помощью каких инструментов.
    • Как изменилась система проверок в 2019 г.
    2.4. Как бороться с незаконными действиями налоговой
    • Применение расчетного метода в результате проверки и его последствия.
    • Когда недоимка по налогам может быть взыскана за счет взаимозависимого от налогоплательщика лица.
    • Переквалификация сделок при проведении налоговой проверки, практика применения переквалификации режимов, сделок и пр. Порядок взыскания налогов в соответствии с судебной практикой и позицией ведомств.
    • Введение обязательной досудебной процедуры обжалования всех ненормативных актов налоговых органов, а также действий или бездействий их должностных лиц.
    • Подача апелляционной жалобы на решение налоговых органов.
    • Практика защиты прав налогоплательщика при рассмотрении налоговых споров в арбитражных судах. Рекомендации по эффективному ведению налоговых споров.
    2.5. Признание сделки недействительной по иску налоговых органов
    • 115-ФЗ, Новое в сфере банковского администрирования.
    • Проходим тесты: тест на искажение сведений о хозяйственной деятельности, тест на наличие деловой цели, тест фактического исполнения обязательства.
    • Реальность хозяйственной операции и реальность исполнения контрагентом: ситуации в зоне риска налогоплательщика.
    • Критерии «хорошей» сделки и ситуации, которые налоговая посчитает «уклонением» от уплаты налогов.
    • «Токсичные» контрагенты: как их вычислить и как не проколоться.
    • Политика проявления осмотрительности при работе с контрагентами: минимальные и дополнительные критерии.
    • Сбор доказательств реальности сделки и реальности поставщика на «входе» в сделку: практические рекомендации.
    • Перестраиваем договорную работу по новым требованиям.


Отзывы

все отзывы
Нет отзывов в этом разделе

Заявка на участие в семинаре

* - поля, обязательные для заполнения
– частное лицо – организация
* Фамилия Имя Отчество:
* Контактный телефон:
   E-mail:
   Дополнительно:
* Код безопасности:
Код безопасности  
 




















Москва | Санкт-Петербург | Екатеринбург | Уфа | Челябинск | Тюмень
Контакты
    info@seminarist.ru
Rambler's Top100