Семинарист
Семинарист.ru - это специализированный интернет-портал по бизнес-образованию в России!   Семинарист.ru поможет найти нужные симинары и тренинги, лучших преподавателей и бизнес-тренеров, данные о тренинговых компаниях, организующих корпоративное обучение, курсы повышения квалификации в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске, Новосибирске и других регионах России!   Регистрация

Семинары, тренинги
Управление предприятием (6|3166)
Маркетинг (1|893)
Управление персоналом (9|3843)
Управление продажами (1|2215)
Финансы, бухучет, налоги (20|8992)
Государственное и муниципальное управление (0|138)
Право (1|1438)
Логистика, ВЭД, таможня (0|863)
Менеджмент (1|1419)
Реклама и PR (1|331)
Дизайн (0|92)
Информационные технологии (0|2093)
Туризм, гостиницы, рестораны (0|121)
Иностранные языки (0|47)
Строительство, недвижимость, ЖКХ (2|522)
Делопроизводство, секретариат (8|1094)
Производство и качество (0|201)
Личностный рост (8|2644)
Корпоративное обучение (2|130)
Тренинги для тренеров. Коучинг (0|483)

Организаторы
Список организаторов (415)
Список преподавателей (1598)
Регистрация
Вход в личный кабинет


семинаров
По городу:

По организации:

По категории:

По преподавателю:

По дате:
- поиск в архиве

По стоимости:
от:   до:
По ключевому слову:


На главную Обратная связь Поиск по сайту Карта сайта
О проекте     Информация     Оставить отзыв     Контакты     Реклама на сайте

// Семинары и тренинги / Финансы, бухучет, налоги / Главный бухгалтер: налоговые изменения, учетная политика, налоговые проверки


Главный бухгалтер: налоговые изменения, учетная политика, налоговые проверки версия для печати
Тип семинара: Повышение квалификации
Даты проведения: Ни одной даты не определено
Продолжительность: 4 дня / 40 часов
Организатор:
Центр повышения квалификации "Лидер"
Город: Санкт-Петербург
Адрес: м. Пушкинская, улица Введенского канала, д.7
Телефоны: +7 812 42 456 43
Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Введенского канала, д.7
Преподаватели:   Преподаватель будет определен позже
Стоимость: 30200 руб., за человека

Приглашаются:
    • Главные бухгалтеры.
    • Специалисты по налогообложению.
    • Аудиторы, собственники, генеральные, финансовые директора, руководители финансово-экономических служб.
    • Руководители и сотрудники бухгалтерских служб.
В ходе мероприятия Вы получите:
    • Практические рекомендации формированию учетной политики организации с учетом изменений НК.
    • Практические рекомендации по эффективному ведению налоговых споров.
    • Алгоритм ведения учета и отчетности с учетом изменений в Налоговом кодексе.
    • Обобщенный опыт коллег, и обзор последней арбитражной практики.
Программа курса: ПЕРВЫЙ ДЕНЬ - Актуальные изменения в
налоговом кодексе


 

1. Изменения в Первой части НК РФ

Ø  Изменения в налоговом
администрировании.

Ø  Сокращение сроков
камеральной проверки по НДС, изменения порядка проведения камеральной проверки
по НДС, сравнительный анализ по новым и старым правилам.

Ø  Уплата налогов за третьих
лиц: основание и порядок.

Ø  Сокращение оснований для
признания сделки контролируемой, отчетность по контролируемым сделкам, практика
проведения проверок по контролируемым сделкам, как определить рыночную цену
сделки, судебная практика.

Ø  Новые основания для
проведения выездных проверок на основании рекомендации налоговых органов, как
будет работать программа АКС НДС-3, роль банков при выявлении однодневок,
практика налоговых органов по проверки банковских IP адресов (на основании
судебной практики).

Ø  Новые правила признания
расходов по налогу на прибыль и вычетов по НДС: ст.54.1. Разъяснения налоговых
органов и Минфина. Как доказать, что именно тот контрагент, который указан в
договоре, выполнил обязательство по сделке (на основании судебной практики).

Ø  Негативная судебная практика
по НДС на основании ст. 54.1. Роль свидетельских показаний в признании расходов
и получении вычетов (на основании судебной практики).

Ø  Понятие «необоснованная
налоговая выгода» и «должная осмотрительность»: последние разъяснения налоговых
органов.

 

ВТОРОЙ ДЕНЬ - Налоги 2020

 

1. Налог на прибыль в 2020 году

Ø  Изменения по налогу на
прибыль в последние годы: сокращение необлагаемых доходов; новый порядок учета
НИОКР; распределение налога на прибыль между бюджетами; отмена права регионов
уменьшать ставку по налогу на прибыль в Региональный бюджет; изменения в
порядке начисления амортизации; правила применения коэффициентов при
амортизации основных средств; новый порядок признания расходов на путевки
сотрудников.

Ø  Новые правила подтверждения
права на применение льготной ставки по договорам об избегании двойного
налогообложения. Когда нужно сдавать расчет о суммах налога, удержанного из
дохода иностранной организации.

Ø  Правила признания расходов
прошлых периодов в текущем году: новые разъяснения Минфина и налоговой службы.

Ø  Новые правила нормирования
процентов по кредитам и займам.

Ø  Расходы на оплату труда: порядок
признания для налогового учета. Расходы на обеспечения хороших условий труда
работникам: спорные вопросы. Последние разъяснения и судебная практика.

Ø  Прочие расходы: последние
разъяснения налоговой и Минфина, судебная практика.

Ø  Особенности уплаты налога на
прибыль по обособленным подразделениям.

Ø  Как подтвердить расходы по
налогу на прибыль.

Ø  Экономическая обоснованность
и документальная подтвержденность расходов.

Ø  Новые правила признания
расходов по налогу на прибыль и вычетов по НДС: ст.54.1.

Ø  Разъяснения налоговых
органов и Минфина.

Ø  Как доказать, что именно тот
контрагент, который указан в договоре, выполнил обязательство по сделке (на
основании судебной практики).

Ø  Понятие «необоснованная
налоговая выгода» и «должная осмотрительность»: последние разъяснения налоговых
органов.

Ø  Налогообложение прибыли
контролируемой иностранной организации.

Ø  Ошибки в первичных
документах по налогу на прибыль.

 

2. НДС в 2020 году

Ø  Изменения по НДС 2020 год.

Ø  Увеличение ставки по НДС.
Новые операции, которые облагаются НДС: субсидии, реализация металлолома,
макулатура и т.д. Особенности уплаты НДС в качестве налогового агента.

Ø  Как восстанавливать НДС по
субсидиям.

Ø  Какой НДС можно переносить в
течение трех лет, а какой нет: разъяснения Минфина и налоговой. Правила переноса
НДС в течение трех лет.

Ø  Изменения в оформлении
документов по НДС, новый порядок учета НДС у экспедиторов и застройщиков, риски
работы с экспедиторами.

Ø  Порядок оформление
документов по НДС в соответствии с Постановлением правительства 1137.

Ø  НДС по агентским договорам:
порядок ведения документации, особенности учета.

Ø  Налоговая оптимизация и
налоговые риски.

Ø  Раздельный учет НДС: когда
нужно вести, рекомендации Минфина. Проверка декларации по НДС.

Ø  Как будет работать программа
АКС НДС-3, роль банков при выявлении однодневок, практика налоговых органов по
проверки банковских IP адресов (на основании судебной практики).

Ø  Два эта проверки декларации
по НДС, коды ошибок и порядок исправления ошибок.

Ø  Углубленная проверка
декларации по НДС, основания для проведения выездной налоговой проверки.

Ø  Разъяснения налоговой
службы, судебная практика на основании ст. 54.1 НК РФ.

Ø  НДС при экспорте и импорте в
страны ТС: особенности учета, порядок предоставления реестров документов в
налоговую службу.

Ø  НДС при экспорте 0%: возможность
не применения ставки 0%, особенности подтверждения НДС 0%.

Ø  Сырьевые и несырьевые
товары: особенности вычета НДС.

Ø  НДС с договорах с
контрагентом: кто платит НДС если в договоре неверно указаны условия
налогообложения. НДС с бонусов и скидок. Ошибки в первичных документах по НДС.

 

3. Налог на имущество в 2020 году

Ø  Отмена налога на движимое имущество.

Ø  Изменение по налогу на
движимое имущество: отмена льгот, порядок определения ставки по налогу, сроки
ограничения по применению льгот, как платить налог за 2019 год.

Ø  Уплата налога на имущество
по кадастровой стоимости.

 

4. НДФЛ и страховые взносы в 2020 году

Ø  Изменения по НДФЛ: новые
правила налогообложения материальной выгоды, новые правила уплаты НДФЛ с
выигрышей и т.д.

Ø  Сравнительный анализ: дата
возникновения дохода по НДФЛ и дата удержания налога. Удержание НДФЛ с премий:
разъяснения Минфина и налоговой. Заполнение 6-НДФЛ.

Ø  Судебная практика по спорным
вопросам НДФЛ: НДФЛ с оплаченной путевки, НДФЛ с оплаты стоимости обратного
билета из командировки в отпуске и т.д.

Ø  Страховые взносы: правила
уплаты и взимания взносов.

Ø  Разъяснения налоговой и
Минфина по спорным вопросам.

Ø  Сравнительный анализ:
налогообложение НДФЛ и страховыми взносами.

Ø  Налоговая оптимизация
зарплатных налогов: ГПД, договор с удаленными иностранным работникам, работа с
кооперативами, выплаты членам совета директоров. Судебная практика.

 

ТРЕТИЙ ДЕНЬ - Учетная политика 2020 году

 

1. Правовые аспекты составления учетной
политики. Актуальные изменения в налоговом законодательстве


Ø  Правовые аспекты учетной
политики.

Ø  Разграничение полномочий и
ответственности при формировании учетной политики.

Ø  Сроки формирования и
представления в налоговые органы. Состав учетной политики.

Ø  Рабочий план счетов. График
документооборота.

Ø  Порядок проведения
инвентаризации.

Ø  Порядок внесения изменений и
дополнений в учетную политику, сроки введения в действие изменений и
дополнений.

Ø  Отражение в отчетности
последствий внесения изменений в учетную политику.

Ø  Организация учетной службы
предприятия. Форма бухгалтерского учета.

Ø  Стандартизация
бухгалтерского учета в организации, трехуровневая система ведения
бухгалтерского учета (СВБУ), порядок разработки, вариантность, инструкции.

Ø  Формы первичных учетных
документов, регистров бухгалтерского учета, а также документов для внутренней бухгалтерской
отчетности. Техника и технология учетных работ.

Ø  Формирование системы
налогового и бухгалтерского учета в организации.

Ø  Выбор оптимального сочетания
элементов бухгалтерского и налогового учета.

 

2. Учетная политика для целей
бухгалтерского учета на 2020 год с учетом последних изменений


Ø  Расходы будущих периодов.
Создание оценочных резервов.

Ø  Инвентаризация имущества и
обязательств. Отражение правил учета основных средств.

Ø  Первоначальная стоимость
основных средств и инвестиционных активов для целей бухгалтерского учета.

Ø  Учет многосоставных основных
средств. Классификация и срок полезного использования.

Ø  Переоценка и другие случаи
изменения первоначальной стоимости основных средств. Выбор метода начисления
амортизации. Ремонт основных средств.

Ø  Отражение правил учета и
оценки нематериальных активов.

Ø  Срок полезного использования
и амортизация нематериальных активов. Отражаем правила учета
материально-производственных запасов. Оценка поступления и списания МПЗ.

Ø  Затраты на производство: что
нужно учесть в учетной политике.

Ø  Оценка себестоимости готовой
продукции и единицы продукции (работ, услуг).

Ø  Оценка незавершенного
производства. Учет продаж в учетной политике.

Ø  Признание расходов и выручки
от продажи. Определение способа готовности работ (услуг, продукции, изделий) с
длительным производственным циклом.

Ø  Отражение правил учета
расчетов, в том числе векселями. Резерв по сомнительным долгам.

Ø  Расчеты по кредитам и
займам. Отражение правил учета договоров (контрактов) на капитальное
строительство.

Ø  Определение в учетной
политике порядка сдачи и форм бухгалтерской отчетности в связи с последними
изменениями ПБУ.

 

3. Учетная политика для целей налогового
учета на 2020 год с учетом последних изменений: проблемные вопросы


Ø  Определение порядка
признания и распределения доходов и расходов.

Ø  Прямые и косвенные расходы с
точки зрения оптимизации.

Ø  Порядок распределения прямых
расходов на остатки незавершенного производства и готовой продукции.

Ø  Отражение порядка учета и
списания основных средств.

Ø  Первоначальная стоимость
основных средств для целей налогового учета.

Ø  Выбор метода начисления
амортизации. Амортизационная премия.

Ø  Неотделимые улучшения
арендованного имущества, сложные вопросы аренды, проблемы лизинга.

Ø  Отражение порядка
налогообложения и списания материальных расходов.

Ø  Налоговый учет срочных
сделок в учетной политике.

Ø  Особенности определения
налоговой базы по операциям с ценными бумагами.

Ø  Определение порядка
формирования резервов в учетной политике.

Ø  Резервы на: ремонт, оплату
отпусков, выплату вознаграждения по выслуге лет, итогам работы за год.

Ø  Резерв по сомнительным
долгам. Уплата налогов организациями, имеющими несколько обособленных
подразделений на территории РФ.

Ø  Учетная политика в части
исчисления и оптимизации НДС.

Ø  Порядок ведения раздельного
учета входного НДС. Как воспользоваться льготой в 5%.

Ø  Учетная политика – главный
аргумент в споре с налоговым инспектором (анализ арбитражной практики и
налоговых проверок).

 

ЧЕТВЁРТЫЙ ДЕНЬ –Налоговые
проверки: изменения законодательства


 

1.Изменения в налоговом контроле за
налогоплательщиком


Ø  Камеральные налоговые
проверки.

Ø  Появление системы BigDate.
Какие нарушения и как она выявляет.

Ø  Последствия выявления
нарушений.

Ø  Новые полномочия налоговых
органов при проведении камеральных налоговых проверок.

Ø  Изменения в порядке
привлечения к уголовной ответственности.

Ø  Как вести себя, если пришли
к вам по поводу вашего контрагента (или к вашему контрагенту).

 

2.Новый подход к оптимизации
налогообложения в связи с изменением в контроле за налогоплательщиком


Ø  Способы оптимизации, которые
перестали работать и что из прежнего опыта стоит применять.

Ø  Необоснованная налоговая
выгода: судебная практика.

Ø  Анализ писем и разъяснений.

Ø  Оценка и минимизация рисков
(на конкретных примерах).

 

3. Процесс проведения выездной налоговой
проверки. Границы налоговой проверки


Ø  Применение расчетного метода
в результате проверки и его последствия.

Ø  Когда недоимка по налогам
может быть взыскана за счет взаимозависимого от налогоплательщика лица.

Ø  Переквалификация сделок при
проведении налоговой проверки, практика применения переквалификации режимов,
сделок и пр. Порядок взыскания налогов в соответствии с судебной практикой и позицией
ведомств.

Ø  Введение обязательной
досудебной процедуры обжалования всех ненормативных актов налоговых органов, а
также действий или бездействий их должностных лиц.

Ø  Подача апелляционной жалобы
на решение налоговых органов.

Ø  Практика защиты прав налогоплательщика
при рассмотрении налоговых споров в арбитражных судах. Рекомендации по
эффективному ведению налоговых споров.

Ø  Сделки, признанные
недействительными по иску налоговых органов.


Отзывы

все отзывы
Нет отзывов в этом разделе

Заявка на участие в семинаре

* - поля, обязательные для заполнения
– частное лицо – организация
* Фамилия Имя Отчество:
* Контактный телефон:
   E-mail:
   Дополнительно:
* Код безопасности:
Код безопасности  
 




















Москва | Санкт-Петербург | Екатеринбург | Уфа | Челябинск | Тюмень
Контакты
    info@seminarist.ru
Rambler's Top100