Семинарист
Семинарист.ru - это специализированный интернет-портал по бизнес-образованию в России!   Семинарист.ru поможет найти нужные симинары и тренинги, лучших преподавателей и бизнес-тренеров, данные о тренинговых компаниях, организующих корпоративное обучение, курсы повышения квалификации в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске, Новосибирске и других регионах России!   Регистрация

Семинары, тренинги
Управление предприятием (4|3168)
Маркетинг (0|894)
Управление персоналом (10|3851)
Управление продажами (1|2219)
Финансы, бухучет, налоги (21|9001)
Государственное и муниципальное управление (0|138)
Право (1|1438)
Логистика, ВЭД, таможня (0|863)
Менеджмент (1|1419)
Реклама и PR (1|331)
Дизайн (0|92)
Информационные технологии (0|2093)
Туризм, гостиницы, рестораны (0|121)
Иностранные языки (0|47)
Строительство, недвижимость, ЖКХ (3|522)
Делопроизводство, секретариат (8|1095)
Производство и качество (0|201)
Личностный рост (10|2645)
Корпоративное обучение (2|131)
Тренинги для тренеров. Коучинг (0|483)

Организаторы
Список организаторов (415)
Список преподавателей (1598)
Регистрация
Вход в личный кабинет


семинаров
По городу:

По организации:

По категории:

По преподавателю:

По дате:
- поиск в архиве

По стоимости:
от:   до:
По ключевому слову:


На главную Обратная связь Поиск по сайту Карта сайта
О проекте     Информация     Оставить отзыв     Контакты     Реклама на сайте

// Семинары и тренинги / Финансы, бухучет, налоги / Главный бухгалтер: актуальные изменения законодательства, практика исчисления налогов в 2022 году, разбор ошибок


Главный бухгалтер: актуальные изменения законодательства, практика исчисления налогов в 2022 году, разбор ошибок версия для печати
Тип семинара: Повышение квалификации
Даты проведения: Ни одной даты не определено
Продолжительность: 3 дня / 24 часов
Организатор:
Центр повышения квалификации "Лидер"
Город: Санкт-Петербург
Адрес: м. Пушкинская, улица Введенского канала, д.7
Телефоны: +7 812 42 456 43
Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Введенского канала, д.7
Преподаватели:   Преподаватель будет определен позже
Стоимость: 34100 руб., за человека

Приглашаются:
    • Главные бухгалтеры, бухгалтеры, руководители и специалисты бухгалтерских служб.
    • Специалисты по налогообложению.
    • Аудиторы, руководители финансово-экономических служб.
    • Руководители и сотрудники бухгалтерских служб.
В ходе мероприятия Вы получите:
    • Обзор нюансов контрольных мероприятий за налогоплательщиками.
    • Способы защиты налогоплательщика от неправомерных действий налоговых органов.
    • Обзор арбитражной практики в области налоговых споров.
    • Обзор законодательных изменений в бухгалтерском учете и налогообложении.
Программа курса:

Основные
изменения правил в системе бухгалтерского учёта



  • Новое ФСБУ 5/2019 «Запасы». Изменения в
    классификации запасов, новые группы запасов (НЗП, результаты
    интеллектуальной собственности и объекты недвижимости для продажи,
    долгосрочные активы к продаже). Возможности признания расходов периода при
    закупке запасов. Изменения в первоначальной и последующей оценке запасов.
    Учет производственных затрат. Обесценение запасов и создание резервов.
    Расширенная информация в отчетности. Отмена Методических указаний и
    рекомендаций Минфина по учету МПЗ.

  • Вступление в силу новых ФСБУ: «Основные
    средства» (ФСБУ 6/2020) (Приказ Минфина России №204н от 17.09.2020 г. —
    порядок вступления в силу) и «Капитальные вложения» (ФСБУ 26/2020).

  • ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет
    аренды». Сфера применения. Условия, при которых ФСБУ можно не применять.

  • ФСБУ 27/2021 «Документы и
    документооборот в бухгалтерском учете», утв.Приказом Минфина РФ от
    16.04.2021 № 62н.

  • Новая форма путевого листа, изменения в
    порядке ведения кассовых операций, новое в применении ККТ, необходимость
    возврата подотчётных сумм.

  • Поправки в ПБУ 22/2010, ПБУ 11/2008,
    2/2008, 12/2010.

  • Практика применения поправок в ПБУ
    13/2000 «Учет государственной помощи», ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу
    на прибыль», ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»,
    бухгалтерского учета лизинга, аренды, основных средств, бюджетных
    субсидий.



Налог
на добавленную стоимость (НДС)



  • Обзор изменений законодательства по НДС.

  • Особенности оформления налоговой
    декларации по НДС с учётом дополнительных требований.

  • Изменения в НК РФ: установление ставки
    0% для туриндустрии; освобождение от НДС общественного питания с 2022
    года. Неприменение в отношении пунктов общественного питания организаций
    «для себя» (столовые и др.), др.

  • Исполнение обязанностей налогового
    агента по НДС, новые правила с 01.10.2021

  • Изменения в оформлении счетов-фактур по
    прослеживаемым товарам с 2021г.

  • Особенности оформления счетов-фактур,
    обновлены формы книги продаж и покупок, а также журналов полученных и
    выставленных счетов-фактур.

  • НДС при строительно-монтажных работах.

  • Основные проблемы при формировании
    налоговой базы. Применение налоговых вычетов: командировочные,
    представительские расходы, ОС, НМА, частичный вычет, вычет без
    счета-фактуры и т.д.

  • Разъяснения Минфина РФ и ФНС РФ, обзор
    судебной практики.



Налог
на прибыль



  • Обзор изменений законодательства по
    налогу на прибыль.

  • Новая декларация по налогу на прибыль.
    Особенности ее заполнения в связи с изменениями.

  • Амортизируемое имущество (ОС и НМА) в
    налоговом учете.

  • Изменения в налогообложении процентов и
    дивидендов.

  • Льготные ставки для IT-компаний.

  • Изменения в правилах учета и
    налогообложения имущественных прав, субсидий, расходов с сотрудниками, на
    путевки, амортизации, на ремонт и реконструкцию, благотворительность,
    распределения налога на прибыль на подразделение и др.

  • Как влияют на налог на прибыль чеки ККТ,
    авансы, зачет и займы.

  • Новые льготы при применении
    инвестиционного налогового вычета.

  • Корректировка расходов и доходов прошлых
    лет, применение ст.54 НК РФ, отражение в декларации

  • Требования к документальному оформлению
    расходов для целей исчисления налога на прибыль.

  • Переход на ЭДО. Как отразить для
    налогообложения доходы и расходы по электронным документам.



Налог
на имущество организаций



  • Особенности исчисления налога в 2022
    году.

  • ФСБУ и налог на имущество (ФСБУ 6/2020
    «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», ФСБУ 25/2018
    «Бухгалтерский учет аренды»).

  • Последние изменения и судебная практика
    по налогу на имущество организаций.



Спецрежимы
(УСН, ПСН, НПД) и субъекты МСП



  • Последние изменения в спецрежимах.

  • Требования к применению специальных
    налоговых режимов и их контроль.

  • Типичные ошибки бухгалтера: расходы,
    которые нельзя учесть при УСН.

  • Спорные доходы (безвозмездное
    пользование, возврат переплаты по налогам, платежи третьих лиц,
    кредиторская задолженность).

  • Сложные вопросы перехода с общего режима
    на УСН и обратно. Порядок применения коэффициентов-дефляторов
    налогоплательщиками на спецрежимах.



НДФЛ и
страховые взносы



  • Изменения в расчете НДФЛ, новые ставки,
    виды ответственности, вычеты.

  • Новые правила расчета НДФЛ: компенсация
    затрат и путевки сотрудников, списание долгов граждан и др.

  • Новая форма 6-НДФЛ.

  • Изменения с 2022 года: новый социальный
    налоговый вычет, единый налоговый платеж.

  • Изменение списка необлагаемых доходов.

  • Последние изменения
    в законодательстве по страховым взносам, порядок расчета, особенности
    исчисления и уплаты. Новая форма отчетности по страховым взносам
    в ФНС.

  • Тарифы страховых взносов — общие и
    дополнительные. Льготы для заведений общепита, МСП и IT. Новая предельная величина
    базы для страховых взносов в 2022 году.

  • Порядок расчета страховых взносов в 2022
    году.

  • Отчетность по страховым взносам в
    налоговые органы, в ПФР. Контрольные соотношения.

  • Типичные ошибки при уплате НДФЛ и
    страховых взносов.

  • Обзор писем ведомств и судебной
    практики, связанных с обложением выплат налогами и страховыми взносами.



Контроль
за налогоплательщиком



  • Камеральные налоговые проверки.

  • Новые особенности камеральной проверки
    декларации по НДС.

  • Появление системы BigDate. Какие
    нарушения и как она выявляет.

  • Последствия выявления нарушений.

  • Новые полномочия налоговых органов при
    проведении камеральных налоговых проверок.

  • Новые правила проведения выездной
    проверки в 2021–2022 гг.

  • Изменения в порядке привлечения к
    уголовной ответственности.

  • Как вести себя, если пришли к вам по
    поводу вашего контрагента (или к вашему контрагенту). Как отвечать на
    запросы налоговой во время проверки: практические рекомендации.

  • Способы оптимизации, которые перестали
    работать и что из прежнего опыта стоит применять.

  • Необоснованная налоговая выгода:
    судебная практика.

  • Анализ писем и разъяснений.

  • Оценка и минимизация рисков (на
    конкретных примерах).



Новые
тренды в проверках



  • Новое в налоговых проверках и
    администрировании налогов. Планы на 2022 год. Основные критерии налоговых
    рисков.

  • Как нас проверяют, какие тренды
    появились в проверках, что именно проверяет налоговая проверка.

  • Внутренние установки налоговой, что они
    ищут и с помощью каких инструментов.

  • Как изменилась система проверок.

  • Взаимодействие ФНС РФ, СК РФ и МВД РФ
    при проведении мероприятий налогового контроля.

  • Применение расчетного метода в
    результате проверки и его последствия.

  • Порядок применения ст. 54.1 НК РФ: обзор
    писем ведомств и судебных решений.

  • Стратегия ФНС России по борьбе с
    уклонением от уплаты налогов на 2021–2023 гг.

  • Автоматическая система контроля за
    уплатой НДС. Разоблачающие схемы налоговых органов необоснованного
    возмещения НДС.

  • Документы, которые могут быть
    истребованы у налогоплательщика в соответствии с новым порядком взыскания
    задолженности.

  • Когда недоимка по налогам может быть
    взыскана за счет взаимозависимого от налогоплательщика лица.

  • Переквалификация сделок при проведении
    налоговой проверки, практика применения переквалификации режимов, сделок и
    пр. Порядок взыскания налогов в соответствии с судебной практикой и
    позицией ведомств.

  • Введение обязательной досудебной
    процедуры обжалования всех ненормативных актов налоговых органов, а также
    действий или бездействий их должностных лиц.

  • Подача апелляционной жалобы на решение
    налоговых органов.

  • Практика защиты прав налогоплательщика
    при рассмотрении налоговых споров в арбитражных судах. Рекомендации по
    эффективному ведению налоговых споров.



 


Отзывы

все отзывы
Нет отзывов в этом разделе

Заявка на участие в семинаре

* - поля, обязательные для заполнения
– частное лицо – организация
* Фамилия Имя Отчество:
* Контактный телефон:
   E-mail:
   Дополнительно:
* Код безопасности:
Код безопасности  
 




















Москва | Санкт-Петербург | Екатеринбург | Уфа | Челябинск | Тюмень
Контакты
    info@seminarist.ru
Rambler's Top100