Семинарист
Семинарист.ru - это специализированный интернет-портал по бизнес-образованию в России!   Семинарист.ru поможет найти нужные симинары и тренинги, лучших преподавателей и бизнес-тренеров, данные о тренинговых компаниях, организующих корпоративное обучение, курсы повышения квалификации в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске, Новосибирске и других регионах России!   Регистрация

Семинары, тренинги
Управление предприятием (4|3168)
Маркетинг (0|894)
Управление персоналом (8|3853)
Управление продажами (1|2219)
Финансы, бухучет, налоги (15|9002)
Государственное и муниципальное управление (0|138)
Право (1|1438)
Логистика, ВЭД, таможня (0|863)
Менеджмент (1|1419)
Реклама и PR (1|331)
Дизайн (0|92)
Информационные технологии (0|2093)
Туризм, гостиницы, рестораны (0|121)
Иностранные языки (0|47)
Строительство, недвижимость, ЖКХ (3|522)
Делопроизводство, секретариат (7|1096)
Производство и качество (0|201)
Личностный рост (10|2645)
Корпоративное обучение (2|131)
Тренинги для тренеров. Коучинг (0|483)

Организаторы
Список организаторов (415)
Список преподавателей (1598)
Регистрация
Вход в личный кабинет


семинаров
По городу:

По организации:

По категории:

По преподавателю:

По дате:
- поиск в архиве

По стоимости:
от:   до:
По ключевому слову:


На главную Обратная связь Поиск по сайту Карта сайта
О проекте     Информация     Оставить отзыв     Контакты     Реклама на сайте

// Семинары и тренинги / Финансы, бухучет, налоги / Полный курс изменений 2023 г. в Сочи. Отчетность, ЕНП, новые ФСБУ, налог на прибыль, НДС, НДФЛ, взносы, налоговое планирование и контроль (29 мая – 02 июня 2023 г., онлайн и в зале)


Полный курс изменений 2023 г. в Сочи. Отчетность, ЕНП, новые ФСБУ, налог на прибыль, НДС, НДФЛ, взносы, налоговое планирование и контроль (29 мая – 02 июня 2023 г., онлайн и в зале) версия для печати
Тип семинара: Семинар
Даты проведения: Ни одной даты не определено
Продолжительность: 5 дней / 20 часов
Организатор:
ЧУ ДПО "Академия успешного бизнеса"
Город: Москва
Адрес: 109145, г. Москва, ул. Яблочкова, д.21, корпус 3
Телефоны: 495-748-03-16
Место проведения: Место проведения будет определено позже
Преподаватели:   Митюкова Эльвира Сайфулловна
Стоимость: 58000 руб., за человека

Уважаемые
бухгалтеры! Приглашаем вас изучить самые сложные вопросы учета и
налогообложения 2023 г. в Сочи!

Проведите
пять незабываемых дней на нашем обучении. Вы узнаете все самые важные изменения
2023 г. в бухгалтерском и налоговом учете, в налоговой оптимизации и контроле!

 

Главные
вопросы курса:

- подготовка
отчетности в 2023 г.;

- переход
на единый налоговый платеж (ЕНП) и изменения учетной политики 2023 г.;

- разбор
сложных вопросов применения новых ФСБУ;

- налоговые
схемы;

- НДС и правила
успешного прохождения налоговых проверок!

 

По
окончанию курса вы узнаете все новшества законодательства, сможете защитить
организацию от миллионных штрафов, узнаете, как безопаснее отвечать на вопросы
проверяющих в рамках камеральных и выездных налоговых проверок согласно
изменениям судебной практики 2023 г.

 

МЫ
СДЕЛАЕМ ВСЕ, чтобы ваше обучение было насыщенным, максимально комфортным и
приятным! СТОИМОСТЬ КУРСА МОЖНО УЧЕСТЬ В РАСХОДАХ для налога на прибыль!

 

А еще
после обучения вас ждет шампанское, сюрпризы и подарки! На прошлых мероприятиях
мы дарили: выход в море на яхтах, поездку в горы, снимали вип-ложу на балет
«Лебединое озеро». Запишитесь на наш курс, и мы расскажем, какой сюрприз вас
ожидает в этот раз!

 

На курсе вы узнаете:

- Все изменения
бухгалтерского учета в 2022-2023 гг.;

- Порядок учета
запасов по ФСБУ 5/2019;

- Как перейти на ЭДО
с учетом нового ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот»;

- Как учитывать
основные средства и капвложения по правилам ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020;

- Новый порядок учета
аренды и лизинга в рамках ФСБУ 25/2018;

- Переход на новые
ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» и «Инвентаризация»;

- Сложные вопросы
составления отчетности.

 

- Порядок перехода на
единый налоговый платеж в 2023 году;

- Новые сроки уплаты
налогов, а также сдачи отчетности в 2023 году;

- Как сдавать
уведомления по налогам и взносам для ЕНП;

- Как ЕНП повлияет на
налоговый контроль.

 

- Новое в расчете
налога на прибыль в 2023 г. Спорные доходы и расходы для налогообложения:
доходы учредителей, основные средства, транспортные расходы и др.;

- Изменения по НДС 2023
г. Новые правила для подтверждения льгот и экспорта;

- Новые формы
отчетности по НДС. Изменения по счетам-фактурам и прослеживаемым товарам;

- Все, что касается расчета страховых взносов и
НДФЛ в 2023 г.;

- Изменения в отчетности по страховым взносам после
объединения фондов;

- Изменения в расчете страховых взносов 2023 г.;

- Новая отчетность по НДФЛ, уведомления и изменения
в уплате налога в связи с переходом на ЕНП.

 

- Все изменения в
налоговом контроле до 2024 г.;

- Налоговая реконструкция
– как ее применить для своего бизнеса в 2023 г.;

- Как отвечать на
требования налоговой по НДС и дроблению бизнеса;

- Все об изменениях
Закона о банкротстве и субсидиарной ответственности;

- Свыше 60 налоговых
схем, в т.ч. новых 2023 г., которые помогут оптимизировать доходы, налоги и
страховые взносы. Все они будут подтверждены свежей судебной практикой и
ссылками на законодательные акты.

 

Это не просто лекция!

 

Это обсуждение самых
важных для бухгалтера вопросов! Вы сможете делиться своим опытом, задать любые
интересующие вас вопросы по теме курса лектору!

 

Целевая аудитория:

 

Курс ориентирован на главных бухгалтеров, специалистов финансовых и бухгалтерских служб,
аудиторов.

 

Программа курса:

 

1 день: Бухучет

 

ФСБУ 5/2019
«Запасы»:


 

- ФСБУ 5/2019 «Запасы»: разбор спорных ситуаций и
ошибок бухгалтера.

- Как учесть малоценные ОС, запасы на
управленческие нужды, стройматериалы по ФСБУ 5/2019;

- Как определить стоимость запасов с учетом будущих
затрат на их ликвидацию;

- Что прописать в договоре с поставщиками, чтобы не
считать ретроспективно скидки и проценты за рассрочку;

- Резерв под обесценение запасов и особенности
составления отчетности по ФСБУ 5/2019;

- Обсуждение сложных ситуаций применения ФСБУ
5/2019.

 

ФСБУ 6/2020
«Основные средства», 26/2020 «Капитальные вложения», 14/2022 «Нематериальные
активы»:


 

- ФСБУ 6/2020 «Основные средства», 26/2020
«Капитальные вложения»: разбор спорных ситуаций и ошибок бухгалтера.

- Как изменится ФСБУ 26/2020 в 2023-2024 гг.;

- Какую стоимость для основных средств лучше
определить. Когда недвижимость признается запасами, почему в бухучете лучше не
отражать налоговую стоимость основных средств в 100 000 руб.;

- Какие затраты формируют стоимость основных
средств. Как определить стоимость основных средств с учетом будущих затрат на
их ликвидацию;

- Инвентарные объекты основных средств. Изменения в учете ремонта,
модернизации и реконструкции основных средств;

- Новый порядок определения сроков полезного использования,
ликвидационной стоимости и расчета амортизации основных средств;

- Инвестиционная недвижимость: вправе ли ее амортизировать организация.
Переоцененная стоимость инвестиционной недвижимости;

- Кто обязан проверять основные средства на обесценение и как часто это
нужно делать;

- Новое ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы». С какого момента
применять. В чем отличие с ПБУ 14/2017;

- Учетная политика в части основных средств, НМА и капитальных вложений
на 2023-2024 годы.

 

ФСБУ 25/2018
«Аренда»:


 

- ФСБУ 25/2018 «Аренда»: практическое изложение для
бухгалтера с примерами расчета приведенной стоимости арендных платежей и права
пользования активом;

- Спорные вопросы по учету аренды и лизинга по ФСБУ 25/2018 «Аренда»;

- Какие организации вправе вести учет аренды
«по-старому»;

- Почему лизинговое имущество амортизирует в
бухучете лизингополучатель, а для налога на прибыль лизингодатель;

- Изменения в расчете налога на имущество
арендованной недвижимости;

- Учетная политика в части аренды и лизинга на 2023 год;

- Изменения ФСБУ 25/2018 в 2023 г.

 

Бухгалтерская отчетность:

 

- Новый порядок
исправления, представления отчетности и аудиторского заключения в налоговую
инспекцию (ГИРБО);

- Как провести инвентаризацию по новому ФСБУ
«Инвентаризация» перед составлением отчетности;

- Для кого аудит обязателен? Новые правила
проведения аудита для АО с 2023 г. Почему важно пройти аудит до сдачи
отчетности в гирбо;

- Какие ошибки
находят аудиторы у бухгалтеров при проверке отчетности. Новые разъяснения
Минфина;

- Публикация
отчетности и аудиторского заключения (важно для всех, возможны штрафы вплоть до
дисквалификации) и др.;

- Новые правила
отражения информации на Федресурсе;

- Должен ли бухгалтер
отчитываться в Росфинмониторинг о сделках предприятия. Новое в обязанностях и
ответственности бухгалтера.

 

 

2 день: Реформа налогообложения.
Налог на прибыль и НДС


 

Единый налоговый
платеж:


 

- С 1 января 2023 г. у юрлиц и ИП
появился единый налоговый счет (ЕНС); 

- Порядок уплаты налогов и внесения
средств на ЕНС. Когда ФНС самостоятельно распределит ваши деньги по нужным налогам
и сборам;

- Порядок списания средств с ЕНС.
Как вернуть переплату по налогам с 2023 г.;

- Новые уведомления по налогам и
взносам в 2023 году. Практические примеры заполнения;

- Как отказаться от перехода на ЕНП
в 2023 г. и платить налоги отдельными платежками;

- Изменения в учетной политике 2023 г. в связи с переходом на уплату
ЕНП;

- Практические примеры уплаты ЕНП,
заполнения платежных поручений и составления уведомлений в разрезе каждого
налога и страховых взносов.

 

Все изменения в расчете налога на прибыль:

 

- Новая декларация по налогу на прибыль. Особенности ее заполнения в связи
с изменениями 2023 г. Переход на единый налоговый платеж в части налога на
прибыль и авансовых платежей по налогу на прибыль. Когда уведомления сдавать не
надо;

- Новые
правила учета и налогообложения курсовых разниц в 2023-2024 гг., амортизации,
имущественных прав, субсидий, расходов на сотрудников, путевок, ремонта и
реконструкции, благотворительности, доходов,
полученных от учредителей и др.;

-
Необлагаемые доходы и новые расходы по учету ПО и затрат на его тестирование с
2023 г.;

-
Транспортные расходы в 2023 г.: новое оформление транспортных накладных и
путевых листов, перевод транспортных документов в электронный вид;

- Как
учесть для налогообложения льготные кредиты: спорные ситуации для бухгалтера;

- Чеки ККТ на безнал, авансы, зачет и займы, и их
влияние на налог на прибыль;

- Новые разъяснения специалистов Минфина и ФНС
России о порядке отражения кредиторской и дебиторской задолженностей, штрафов,
аренды, займов, бензина и пр.;

- Учет понесенных убытков. В случае сокрытия
убытков аудиторы дадут отрицательное заключение – свежие рекомендации Минфина
России. Как снизить риски бизнеса;

- Переход на ЭДО в 2023 г. Как отразить для
налогообложения доходы и расходы по электронным документам. ФСБУ 27/2021 «Документы и
документооборот».

 

Все изменения в
расчете НДС:


 

- Комментарий к изменениям главы 21 НК РФ на 2023 г.:
новые льготы по НДС, проверки и аннулирование декларации по НДС, заявительное
возмещение НДС и др.;

- Новые формы
отчетности по НДС и контрольные соотношения по ним в 2023 г. Новые
счета-фактуры и прослеживаемые товары, иные изменения 2023
г.;

- Как
возместить НДС с 2023 г. после перехода на единый налоговый платеж;

- Отчетность по косвенным налогам в
связи с переходом на ЕНП;

- Как перевести на электронный документооборот
счета-фактуры и УПД в разных ситуациях;

- НДС при экспорте – изменения 2023-2024 гг.;

- НДС налогового агента при приобретении
иностранных электронных услуг с 1 октября 2022 г.;

- Расторжения договоров и возвраты товара: новые
правила для налога на прибыль и НДС;

- Новые требования восстановления НДС при
реорганизации;
- Оформление счетов-фактур при изменении цены товара: предоставлении скидки.

 

Изменения в расчете НДФЛ:

 

- Новый порядок уплаты НДФЛ с 2023 г. в связи с переходом на ЕНП. Как
платить НДФЛ с авансов, отпускных и больничных;

- Новая форма 6-НДФЛ. Почему в 2023 г. нужно составить 13 уведомлений по
НДФЛ;

- НДФЛ в 2023 г.: изменения в расчете НДФЛ, антикризисные льготы по НДФЛ
с материальной выгоды и вкладам, новые ставки, виды ответственности, вычеты;

- Каким образом и с каких доходов применяют ставку НДФЛ 15% в 2023 г.;

- Новые правила расчета НДФЛ.: суточные, компенсация затрат и путевки
сотрудников, списание долгов граждан, работодатель платит за работника НДФЛ и
др.

 

Изменения в расчете страховых
взносов:


 

- Изменения в отчетности по страховым взносам с 2023 г. Новая
ежемесячная и квартальная формы РСВ. Дополнительная отчетность ЕФС-1;

- Единый тариф страховых взносов с 2023 г. и перечисление их на один
КБК;

- Новые сроки уплаты страховых взносов с 2023 г. Порядок составления
уведомлений по ЕНП по страховым взносам;

- Взносы на социальное страхование за лиц, привлеченных к работе по
договорам ГПХ и иностранным работникам с 2023 г.;

- Страховые взносы - сниженные тарифы 15%, 10%, 7,6% и 0%. Кто и каким
образом может этим пользоваться в 2023 г.;

- Как налоговая инспекция сопоставляет отчетность по страховым взносам,
НДФЛ и налогу на прибыль. Как не допустить аннулирования расчета по страховым
взносам.

 

 

3 день: ИЗМЕНЕНИЯ В
НАЛОГОВОМ КОНТРОЛЕ. ПОЧЕМУ ИНСПЕКТОРЫ ПРИДУТ К ВАМ


 

Новые законодательные акты в налоговом контроле и
ответственности:


 

- Переход на единый
налоговый платеж. Плюсы и минусы для бизнеса. Срочные действия, чтобы не потерять
деньги в 2023 году;

- Уголовная
ответственность в свете изменений 2023 г. Как и за что могут завести уголовное дело на
руководителя, главбуха, финансиста, юриста. Практика свежих решений суда. Как
«снять» уголовную ответственность, и почему это стало сложнее;

- Субсидиарная
ответственность первых лиц компании по долгам в 2023 г.: в каких случаях будет
применяться в новых реалиях;

- Как построить
структуру компании и распределить функционал, чтобы собственники, руководители
и главбухи были защищены от штрафов и уголовной ответственности;

- Светофор банков с 1
июля 2022 г. Изменения в Законе № 115-ФЗ о дополнительных мерах контроля. Какие
правила нужно соблюдать, чтобы сделки не признали сомнительными и не заблокировали
счета;

- Аудиторы,
бухгалтеры и юристы передают информацию в налоговую? Все «за» и «против»
обязательного аудита;

- Налоговая
реконструкция. Как воспользоваться новыми правилами в 2023 г., чтобы защитить
бизнес. Свежие суды в пользу компаний;

- Все о новом контроле личных доходов бенефициаров и первых лиц бизнеса
в 2023 г.;

- Почему многие бизнесмены хотят перевести бухгалтерию на аутсорсинг и
стоит ли это делать?

- Ответственность за
применение налоговых схем. Практика последних громких уголовных и арбитражных
дел. Перспективы 2024 г.

 

Как проходит налоговый контроль на предприятии:

 

- Чем руководствуются
налоговые органы при отборе кандидатов для налоговой проверки. В чем им
помогает новая декларация по НДС? Как вести деятельность, чтобы избежать
проверки;

- Плановые и
внеплановые проверки. Считаем план по налоговой проверке на 2023 г. в
зависимости от видов бизнеса и от того, насколько он пострадал;

- Что будут искать
инспекторы на проверках 2023 г.? Риски дробления бизнеса и смены учредителей
ради получения статуса малого или среднего предприятия. Субсидии и
госконтракты. Опасные схемы с увольнением персонала и с ИП, которые категорично
применять нельзя;

- Свежие решения
Верховного суда по схемам с УСН, самозанятыми и ИП;

- Почему инспекторов
интересуют холдинги, в которых все организации на общем режиме налогообложения?
Как снизить риски и обеспечить безопасность такого бизнеса;

- Взаимозависимость.
Анализ применения беспроцентных займов, безвозмездных услуг, поручительства с
целью подтверждения группы компаний;

- Как раскрытие
налоговой тайны помогает инспекторам разоблачать схемы;

- Какие действия
предпринять, чтобы доказать легальность бизнеса до и после проверки;

- Как проверить самим
свое предприятие: все методы контроля для руководителя;

- Почему крупные
компании стали подключаться к «витрине налогового мониторинга». Нужно ли это
вам?

 

Результаты проверок НДС:

 

- Новая версия ИР
АСК-НДС в действии. Что нужно знать и какие события контролировать в 2023 г.
Анализ алгоритма развития событий в целях предотвращения негативных последствий
для налогоплательщика. Рекомендации по защите;

- Как инспекторы
находят «сложные» расхождения и разрывы по всей цепочке контрагентов. Почему
отвечать за них будет конечный покупатель. Кого признают бенефициаром налоговой
схемы;

- Маркируемые и
прослеживаемые товары – как проверяют тех, кто на электронном документообороте;


- За что могут
аннулировать декларации и заблокировать деньги на счетах. Как этого избежать;

- Что дали проверки
по НДС. Схемы, которые раскрыла программа, и которые останутся в 2023 г.

 

 

4 день: АНАЛИЗ СХЕМ ОПТИМИЗАЦИИ
БИЗНЕСА


 

Схемы и методы оптимизации налога на прибыль. Их анализ.
Арбитраж:


 

- Какие антикризисные
налоговые льготы введены по налогу на прибыль на 2023 г. и как их получить;

- Рассрочка по налогу
на прибыль, использование резервов, амортизационной премии, распределения
расходов и доходов – белая экономия здесь и сейчас;

- Новая УСН - АУСН.
Как ее применять и кому выгодна в 2023 г.;

- Действительно ли
схемы с «упрощенкой» будут в будущем интересны? Проект изменений
налогообложения ИП;

- Почему схема с
ИП-управляющим уже сейчас признана Верховным судом опасной;

- Вся суть экономии
от спецрежимов и особых экономических зон (Астрахань, Дальний восток и др.).
Какие льготы по налогам введены для разных отраслей бизнеса (IT-компании,
общепит и др.);

- Альтернатива
«своих» расходов - товарищество с ИП или организацией на УСН: все риски и
преимущества;

- Пожертвования военным
и некоммерческим организациям. Как их оформить без лишних налогов и признать в
расходах компании;

- Почему бизнесмены,
даже отражая убытки, должны подтверждать их реальность.

 

Схемы бизнеса, связанные с реорганизацией:

 

- Как влияет
реорганизация - выделение, разделение, присоединение, слияние компаний – на
налоговую нагрузку и безопасность бизнеса. Восстановление НДС по результатам
реорганизации;

- Безналоговые и
низконалоговые способы передачи активов внутри холдинга – что сейчас актуально
и работает в кризис. Как передать активы с организации на физлицо;

- Решения Верховного
суда и практика налоговых проверок 2023 г. по результатам реорганизации
бизнеса.

 

Схемы по оптимизации НДС. Их правовой анализ. Арбитражная
практика:


 

- Какие антикризисные
льготы введены по НДС на 2023 г. и как их получить. Быстрое возмещение НДС с
учетом перехода на единый налоговый платеж;

- Безопасная доля
вычета по НДС на 2023 г., чтобы не проверяли и при этом, чтобы была оптимальной
для предприятия;

 

Как составить договор, чтобы кризисы не сказались
отрицательно на финансах предприятия. Все методы защиты от недобросовестного
поставщика и покупателя;


 

- Арбитраж по вычету
НДС, если поставщика признали фирмой-«однодневкой»;

- Даете скидки на
товар – можно сэкономить на налогах;

- Возврат товаров:
как оформить, чтобы не потерять на НДС;

- Что опасного в
схемах НДС при получении предоплаты: заключения договоров о намерениях,
простого товарищества, предоставления займа; использование в расчетах векселей,
аккредитивов, задатка, залога, посреднических договоров;

- Схемы планирования
НДС в производстве, торговле и строительстве.

 

Все о защите работодателя в кризис:

 

- Почему увольнять
сотрудников в кризис опасно, а если пришлось, то, как оптимально для бизнеса и
по закону это сделать;

- Мобилизация
сотрудников и транспорта – что предпринять работодателю, чтобы сохранить
бизнес;

- Отсутствие
индексации, уменьшение зарплаты, простои и отпуска за свой счет – вынужденная
мера для экономии или преступление?

- Как налоговые
инспекторы будут проверять страховые взносы, и какие «ляпы» по ним будут стоить
предприятию миллионы;

- Контроль налоговой
инспекцией страховых взносов в 2023 г. Изменения в схемах, повышение
ответственности работодателя;

- Страховые взносы
снижены - ставки 15%, 10%, 7,6% и 0%. Кто и каким образом может этим
воспользоваться.

 

Схемы оптимизации страховых взносов и НДФЛ:

 

- Новая УСН (АУСН) в 2023
г. Почему она выгодна при больших зарплатах?

- ИП и самозанятые:
могут ли ими быть работники холдинга? Все плюсы и минусы схемы в 2023 г.;

- Какие льготы по
НДФЛ и страховым взносам введены для разных отраслей бизнеса (IT-компании,
общепит и др.);

- С 2023 г. с дохода
подрядчиков платят страховые взносы. Стоит ли оставлять договоры ГПХ?

- Преимущества
авторских договоров. Особенности налогообложения выплат по ученическим
договорам;

- Договор аутсорсинга
(предоставления персонала): что может сделать сделку недействительной.
Арбитражная практика;

- Путевки – новая
выгодная схема оптимизации с 2022 г.;

- Фитнес и форменная
одежда, представительские затраты и командировки – личные расходы руководства
за счет средств предприятия;

- Схемы налоговой
оптимизации «зарплатных» налогов через бонусы, аренду, командировки.
Компенсация расходов на уплату процентов по кредитам и займам. «Золотые,
серебряные и оловянные парашюты»;

- Почему компенсации
за разъездной характер работы и выплаты удаленщикам менее интересны с 2023 г.;

- Другие схемы
оптимизации с учетом изменений законодательства по страховым взносам и НДФЛ в 2023
г.

 

Принципы налогового планирования и использования основных
средств:


 

- Налоговые льготы по
налогу на имущество в 2023 г.: у кого они есть и на ком интересно
регистрировать активы;

- Как оспаривается
кадастровая стоимость: «стоит ли игра свеч»;

- Использование
договоров аренды. Лизинговые схемы.

 

 

5 день: Налоговая проверка – встречаем во всеоружии

 

Камеральная проверка:

 

- Процедура
проведения камеральной налоговой проверки в 2023 г.: какие документы давать в
ответ на требование инспекторов, а какие нет. Как отсрочить предоставление
документов, чтобы не оштрафовали;

- Как ответить на
требование налоговой, чтобы «отстали»;

- Какие документы
можно не предоставлять налоговикам, потому что они содержат коммерческую тайну
предприятия. Какие документы налоговики могут истребовать от банка, аудиторов,
поставщиков;

- «Проверка» вне рамок
проверки. Насколько оправдана и правомерна «веерная» рассылка требований в
порядке ст. 93.1 НК РФ? Что есть обоснованная необходимость получения
информации по конкретной сделке? Какую информацию нельзя истребовать по ст.
93.1 НК РФ;

- Когда при камеральной
проверке могут прийти на предприятие. Какие действия инспекторов не правомерны,
и как их оспорить;

- «Выездные»
мероприятия на камеральной проверке: выемка документов, осмотр помещения и
предметов; допросы свидетелей, изменения 2023 г.;

- Где хранить
документы, можно ли передавать налоговикам документы после проверки;

- Если сотрудника
допрашивают - как провести инструктаж (для бухгалтера, юриста, руководителя,
обычного работника). Можно ли вести запись или изменить показания после
допроса;

- Участие в проверке
экспертов, полиции, переводчиков. Оспаривание результатов экспертиз;

- Схема камеральной
проверки по дням. Процедура и этапы проведения камеральной проверки. Оформление
результатов проверки. За что могут оштрафовать компанию при камеральной
проверке;

- Инструктаж
сотрудников и собственника для прохождения успешной камеральной проверки.

 

Выездная проверка:

 

- Встречаем
налогового инспектора. Документы, которые должны предъявить инспекторы в 2023 г.;


- Продолжительность
проверок и проверяемого периода. Когда и как можно отложить проверку;

- Схема выездной
проверки по дням. Проверка в налоговой и на предприятии: что предпринять на
каждом этапе. Что делать, если позвонил покупатель/поставщик, и сообщил о
проверке цепочки организаций;

- Порядок успешного
прохождения допросов, налоговой инвентаризации, выемки, экспертизы в рамках
выездной налоговой проверки;

- Оформление
результатов проверки: акт, решение по выездной проверке, требование об уплате
недоимки, штрафов, пени.

- Безакцептное списание
недоимки и пеней с расчетного счета фирмы, блокировка расчетного счета:
оснований стало больше – как этого избежать;

- Новый вид налоговых
проверок – оперативный контроль с марта 2022 г.

 

Обжалование результатов налоговых проверок:

 

- Куда, когда и как
обжаловать результаты налоговой проверки. Жалобы в административном и судебном
порядке. Изменения 2023 г.;

- Какие разъяснения
освобождают налогоплательщика от пени. Когда неуплаченный налог и пени не могут
быть взысканы. Новый порядок расчета пеней и штрафов в 2023 г.;

- Что написать в
возражениях и при обжаловании: образцы фраз, защищающих организацию. Анализ
судебных дел по основным схемам, раскрытым налоговыми инспекторами и выигранным
налогоплательщиками;

- Проверка прошла
успешно? Ждите полицию и контролеров на повторную проверку!

 

Проверки правоохранительных органов:

 

- Как понять, что
проходят оперативно-розыскные мероприятия и вас проверяет полиция;

- Права собственников
и сотрудников компании при проверке. Как себя вести во время обысков, допросов
и других следственных мероприятий;

- Какие действия
полицейских не законны. Как от них защититься. Психологическое давление: какие
ошибки допускать нельзя. Как бороться со стрессом во время проверки;

- Изменения в
вопросах уголовной ответственности 2023 г. Анализ уголовных дел: количество
обвинений в мошенничестве растет;

- Основные виды
экономических преступлений. Как избежать уголовной ответственности
руководителю, бухгалтеру, юристу.

 

 

 

Курс ведет: Митюкова Эльвира Сайфулловна, к.э.н., член Комиссии по профессиональным
квалификациям в области бухгалтерского учета (при Нацсовете при Президенте РФ
по проф. квалификациям), победитель конкурса «Бухгалтерский оскар»,
управляющий партнер аудиторской компании ООО «Академия успешного бизнеса», аудитор,
лектор ИПБ России, по данным журнала «Семинар для бухгалтера» вошла в десятку
лучших лекторов России.


Автор книг: «Расчет налога на
прибыль в бухгалтерском и налоговом учете», «Типичные ошибки в учете
материалов», «Налоговое планирование: анализ реальных схем», «Налоговые схемы.
Как снизить налоги в соответствии с законодательством», «Малый бизнес: налоги и
отчетность», «Строительство: бухгалтерский и налоговый учет», «Бухгалтерский
учет и налогообложение некоммерческих организаций», «Новая бюджетная
отчетность» и более ста публикаций по бухгалтерскому учету и налогообложению.


Видео, книги и статьи автора, а также отзывы по прошедшим семинарам: http://www.sba-consult.ru

 

Аттестованным бухгалтерам
выдается сертификат ИПБ России!


 

Дата проведения:
29 мая – 02 июня 2023 г.

Время проведения: с 10-00 до 14-00 ежедневно

Место проведения: Бизнес-отель «Богатырь», г. Сочи

 

Стоимость участия: 65 000 руб. В стоимость
включены: обед, комплект для записей, информационный материал к курсу в виде
подробных актуальных слайдов и методического пособия, 40 час ИПБР.

 

Специальная цена: 58 000 руб. - при регистрации и оплате до 1 марта
2023 г.

 

Скидки:

- 10% - при повторном посещении семинаров и
курсов «Академии успешного бизнеса».

 

Для каждого второго
участника от одной организации – мы подготовили специальный подарок
- Трехдневный онлайн-курс «Новые правила в
МСФО. Как на основании МСФО изменятся все стандарты бухгалтерского учета в РФ»!

 

Это обучение можно пройти
онлайн!


 

Стоимость участия онлайн: 11 000 руб. за
день, скидка 10% для постоянных клиентов.

В стоимость включены: информационный материал к курсу
в виде подробных актуальных слайдов и методического пособия, часы ИПБР.

В случае технических неполадок или изменения
качества интернет-связи (ухудшение качества видео, звука) готовы предоставить
видеоматериал с курса.


Телефоны для регистрации на семинар:
(495) 748-03-16, 601-88-32 или e-mail: info@sba-consult.ru.

Отзывы

все отзывы
Нет отзывов в этом разделе

Заявка на участие в семинаре

* - поля, обязательные для заполнения
– частное лицо – организация
* Фамилия Имя Отчество:
* Контактный телефон:
   E-mail:
   Дополнительно:
* Код безопасности:
Код безопасности  
 




















Москва | Санкт-Петербург | Екатеринбург | Уфа | Челябинск | Тюмень
Контакты
    info@seminarist.ru
Rambler's Top100