Семинарист

Бухгалтерская и налоговая отчетность 2019: сдаём без ошибок
Тип семинара: Тренинг
Дата начала: года
Продолжительность: 2 дней / 15 часов
Организатор: Центр повышения квалификации "Лидер"
Город: Санкт-Петербург
Адрес: м. Пушкинская, улица Введенского канала, д.7
Телефоны: +7 812 42 456 43
Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Введенского канала, д.7
Преподаватели:   Преподаватель будет определен позже
Стоимость: 22300 руб., за человека

Приглашаются:
Ø  Главные бухгалтеры.
Ø  Специалисты по налогообложению.
Ø  Аудиторы, собственники, генеральные, финансовые
директора,  руководители
финансово-экономических служб.
Ø  Руководители и сотрудники бухгалтерских служб.
В ходе мероприятия Вы получите:
Ø  Оказание помощи бухгалтерским службам в сдаче
отчетности по новым правилам.
Ø  Актуализируете профессиональные умения и навыки.
Ø  Обсудите законодательные изменения в бухгалтерском
учете и налогообложении.
 Программа мероприятия:
 
1. Налоговая и бухгалтерская отчётность в
2019 году

Ø  Новое в законодательстве о бухгалтерском
учёте.
Ø  Изменения в Федеральном законе «О бухгалтерском
учёте» и в Законе «О консолидированной финансовой отчётности».
Ø  Программа разработки и принятия ФСБУ
в 2019-2021 гг.
Ø  Требования по раскрытию информации
об аудиторской проверке в Едином федеральном реестре сведений
об организации.
Ø  Квартальная бухгалтерская отчётность в 2019 году:
проблемные вопросы.
Ø  Бухгалтерский учет в 2019 году: разъяснения Минфина по
порядку применения отдельных положений закона, льготы для субъектов малого
предпринимательства.
Ø  Особенности составления бухгалтерской отчетности.
Ø  Формы первичных документов: порядок разработки и
оформления.
Ø  Изменение величины обязательств с учетом отсрочки
платежа.
Ø  Новая редакция ПБУ 1/2008 «Учётная политика
организации».
Ø  Изменения в ПБУ 3/2006 «Учёт активов
и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте»-
редакция с 2019 г.
Ø  Рекомендации Минфина РФ по аудиту бухгалтерской
отчетности.
 
2. Отчетность по НДФЛ и страховым
взносам. Что изменилось с 2019 г

Ø  Отчётность по страховым взносам в налоговые
органы и ПФР. Отчётность по НДФЛ (формы 6-НДФЛ и 2-НДФЛ):
последние изменения, официальные разъяснения, сложные случаи, рекомендации
по заполнению, контрольные соотношения.
Ø  Особенности исчисления НДФЛ с доходов, полученных
иностранными гражданами, в т. ч. работающими на основании патента.
Зачёт фиксированного авансового платежа за патент, срок действия которого
относится к разным налоговым периодам.
Ø  Изменения по НДФЛ и страховым взносам
с 2019 г.
 
3. Налог на добавленную стоимость. Изменения
2019 г

Ø  Особенности исчисления НДС и применения налоговых
вычетов.
Ø  Реализация товаров (работ, услуг).
Ø  Общий порядок определения налоговой базы при
реализации товаров (работ, услуг).
Ø  Учет суммовых ризниц у продавца и покупателя.
Ø  Момент определения налоговой базы при реализации
товаров (работ, услуг).
Ø  Исчисление НДС при безвозмездной передаче. Начисление
НДС и применение налоговых вычетов при безденежной форме авансов.
Ø  Организация раздельного учета НДС, пятипроцентный
барьер затрат, новые правила.
Ø  Применение нулевой ставки НДС. Отказ от применения
нулевой ставки НДС.
Ø  Ввоз товаров на территорию РФ. Определение налоговой
базы. Налоговый период. Налоговые ставки. Налоговые льготы. Налоговые вычеты.
Особенности оформления счетов-фактур. Вычеты по НДС. Порядок и сроки
уплаты НДС. Представление отчетности.
Ø  Исправление ошибок в счетах-фактурах, журнале
учёта, книге покупок и книге продаж. Уточнённые декларации по НДС.
Ø  Применение налоговых вычетов и восстановление НДС
при получении субсидий и бюджетных инвестиций.
Ø  Новое по НДС с 2019 г. Повышение
налоговых ставок по НДС.
Ø  Применение риск-ориентированного подхода при
проведении камеральных проверок.
 
4. Отчетность  по налогу на имущество. Новое
с 2019 г

Ø  Применение льготы по движимому имуществу
по регионам России.
Ø  Отчётность по налогу на имущество.
Особенности заполнения раздела 2.1 декларации.
Ø  Изменения по налогу на имущество
с 2019 г.
 
5. Налог на прибыль организаций
Ø  Методы признания доходов и расходов.
Ø  Общие критерии признания расходов.
Ø  Материальные расходы.
Ø  Расходы на оплату труда: налоговые нюансы. Затраты
обучение работников.
Ø  Определение амортизируемого имущества. Порядок расчета
амортизации. Излишки ОС и НМА, выявленные при инвентаризации.
Ø  Прочие расходы. Расходы на ремонт основных средств.
Ø  Прямые и косвенные расходы у организаций производящих
продукцию, работы, услуги, а также у торговых организаций.
Ø  Формирование резерв сомнительных долгов
в налоговом учёте. Списание безнадёжной задолженности.
Ø  Применение инвестиционного налогового вычета
по налогу на прибыль.
Ø  Доходы и расходы, не учитываемые при определении
налоговой базы. Налоговый и отчетный периоды. Налоговые ставки. Сроки уплаты
налога.
Ø  Уплата налога по обособленным подразделениям. Передача
дочернему обществу имущества: особенности налогового учёта.
Ø  Особенности формирования налоговой базы по налогу
на прибыль в налоговой декларации за 2019 год.
Ø  Учет долговых обязательств в налоговом учёте.
Беспроцентные займы: налоговые последствия.
Ø  Возмездные и безвозмездные договоры
поручительства.
Ø  Изменения по НИОКР. Прочие расходы
в налоговом учете.
Ø  Сроки сдачи отчета.
Ø  Изменения по налогу на прибыль
с 2019 г.
 
6. Налоговые проверки: защита от
претензий налоговых органов в связи с изменением законодательства

Ø  Появление системы BigDate. Какие нарушения и как она
выявляет.
Ø  Последствия выявления нарушений.
Ø  Новые полномочия налоговых органов при проведении
камеральных налоговых проверок.
Ø  Изменения в порядке привлечения к уголовной
ответственности.
Ø  Как вести себя, если пришли к вам по поводу вашего
контрагента (или к вашему контрагенту).
Ø  Необоснованная налоговая выгода: судебная практика.
Ø  Анализ писем и разъяснений.
Ø  Оценка и минимизация рисков (на конкретных примерах).
Ø  Процесс проведения выездной налоговой проверки.
Границы налоговой проверки.
Ø  Применение расчетного метода в результате проверки и его
последствия.
Ø  Когда недоимка по налогам может быть взыскана за счет
взаимозависимого от налогоплательщика лица.
Ø  Переквалификация сделок при проведении налоговой
проверки, практика применения переквалификации режимов, сделок и пр. Порядок
взыскания налогов в соответствии с судебной практикой и позицией ведомств.
Ø  Введение обязательной досудебной процедуры обжалования
всех ненормативных актов налоговых органов, а также действий или бездействий их
должностных лиц.
Ø  Подача апелляционной жалобы на решение налоговых
органов.
Ø  Практика защиты прав налогоплательщика при
рассмотрении налоговых споров в арбитражных судах. Рекомендации по эффективному
ведению налоговых споров.
Ø  Сделки, признанные недействительными по иску налоговых
органов.
 

 
Назад Назад