Семинарист

Налоговые проверки и налоговое планирование 2019: комплаенс-подход
Тип семинара: Тренинг
Дата начала: года
Продолжительность: 2 дней / 15 часов
Организатор: Центр повышения квалификации "Лидер"
Город: Санкт-Петербург
Адрес: м. Пушкинская, улица Введенского канала, д.7
Телефоны: +7 812 42 456 43
Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Введенского канала, д.7
Преподаватели:   Преподаватель будет определен позже
Стоимость: 22200 руб., за человека

Приглашаются:
    • Главные бухгалтеры.
    • Специалисты по налогообложению.
    • Аудиторы, собственники, генеральные, финансовые директора, руководители финансово-экономических служб.
    • Руководители и сотрудники бухгалтерских служб.
В ходе мероприятия Вы получите:
    • Практические рекомендации по эффективному ведению налоговых споров.
    • Обобщенный опыт коллег, и обзор последней арбитражной практики.
Программа семинара: 
  1. Налоговое планирование и уклонение от уплаты налогов. Как не нарушить закон
  • Виды налогового планирования.
  • Экономическая сущность и способы оптимизации налогов.
  • Налоговая нагрузка показатель результативности налогового планирования. Способы расчета налоговой нагрузки.
  • Основные подходы к минимизации налоговых платежей: использование льгот по уплате налогов; разработка учетной политики; контроль за сроками уплаты налогов.
  • Специальные методы для предотвращения уклонения от уплаты налогов.
  • Ограничения применения налогового планирования: законодательные ограничения; меры административного воздействия; специальные судебные доктрины.
  • Обзор судебной практики по налоговым делам: отличия оптимизации налогообложения от уклонения от уплаты налогов по мнению судов и налоговых органов.
  1. Новый подход к оптимизации налогообложения в связи с изменением в контроле за налогоплательщиком
  • Способы оптимизации, которые перестали работать и что из прежнего опыта стоит применять.
  • Необоснованная налоговая выгода: судебная практика.
  • Анализ писем и разъяснений.
  • Оценка и минимизация рисков (на конкретных примерах).
  1. Формирование элементов налогового планирования
  • Условия, необходимые для достижения прогнозируемого результата и планирования налоговых платежей.
  • Экономико-правовая экспертиза договоров: правовая экспертиза, бухгалтерская экспертиза, налоговая экспертиза, финансовая экспертиза.
  • Налоговая тактика и стратегия развития предприятия.
  • Планирование снижения налоговых платежей – способ улучшения финансового состояния предприятия.
  • Причины налоговых ошибок.
  • Технологии внутреннего контроля налоговых расчетов и принципы ее осуществления.
  1. Планирование налоговых платежей с учетом изменений 2019 г
  • Налог на добавленную стоимость и его прямое влияние на формирование себестоимости и финансовых результатов деятельности налогоплательщиков.
  • Условия налогового законодательства по предъявлению НДС по приобретенным материальным ценностям вычету.
  • Условия включения НДС, уплаченного при приобретении материальных ценностей, в фактическую себестоимость приобретения.
  • Льготы по НДС.
  • Страховые взносы во внебюджетные фонды.
  • Нецелесообразность их снижения за счет уменьшения объекта обложения.
  • Регрессивная шкала обложения.
  • Требования налогового законодательства в отношении порядка формирования налогооблагаемой прибыли.
  • Доходы, полученные налогоплательщиком.
  • Расходы налогоплательщика. Минимизация налога.
  • Требования к оформлению производственных затрат на предмет возможности их включения в себестоимость реализованной продукции.
  • Использование налоговых льгот.
  • Налоговое планирование зарплатных налогов.
  • Изменения в трудовом законодательстве, повлиявшие на налоговое планирование зарплатных налогов.
  • Формирование налоговой базы и составление налогового расчета.
  • Выбор организационно-правовой формы при образовании организации и определение ее соотношения с возникающим при этом налоговым режимом.
  1. Изменения в налоговом контроле за налогоплательщиком
  • Камеральные налоговые проверки.
  • Появление системы Big Date. Какие нарушения и как она выявляет.
  • Последствия выявления нарушений.
  • Новые полномочия налоговых органов при проведении камеральных налоговых проверок.
  • Изменения в порядке привлечения к уголовной ответственности.
  • Как вести себя, если пришли к вам по поводу вашего контрагента (или к вашему контрагенту).
  1. Процесс проведения выездной налоговой проверки. Границы налоговой проверки
  • Применение расчетного метода в результате проверки и его последствия.
  • Когда недоимка по налогам может быть взыскана за счет взаимозависимого от налогоплательщика лица.
  • Переквалификация сделок при проведении налоговой проверки, практика применения переквалификации режимов, сделок и пр. Порядок взыскания налогов в соответствии с судебной практикой и позицией ведомств.
  • Введение обязательной досудебной процедуры обжалования всех ненормативных актов налоговых органов, а также действий или бездействий их должностных лиц.
  • Подача апелляционной жалобы на решение налоговых органов.
  • Практика защиты прав налогоплательщика при рассмотрении налоговых споров в арбитражных судах. Рекомендации по эффективному ведению налоговых споров.
  • Сделки, признанные недействительными по иску налоговых органов.


 
Назад Назад