Семинарист

Курс Бухгалтерский учет, отчетность и налоговый контроль
Тип семинара: Семинар
Дата начала: года
Продолжительность: 3 дней / 22 часов
Организатор: Центр повышения квалификации "Лидер"
Город: Санкт-Петербург
Адрес: м. Пушкинская, улица Введенского канала, д.7
Телефоны: +7 812 42 456 43
Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Введенского канала, д.7
Преподаватели:   Преподаватель будет определен позже
Стоимость: 32100 руб., за человека

Приглашаются:
    • Главные бухгалтеры, бухгалтеры.
    • Специалисты по налогообложению.
    • Аудиторы, финансовые директора, руководители финансово-экономических служб.
    • Руководители и сотрудники бухгалтерских служб.
В ходе мероприятия Вы получите:
    • Ответы на сложные вопросы формирования бухгалтерской и налоговой отчетности.
    • Способы защиты налогоплательщика от неправомерных действий налоговых органов.
    • Обзор законодательных изменений в бухгалтерском учете и налогообложении.
В стоимость мероприятия входит:
  • Комплект авторских материалов.
  • Удостоверение о повышении квалификации в объёме 22 часа
Формат обучения:
  • Очный
В нашем центре предусмотрена гибкая система скидок:
  • При регистрации на нашем сайте всем новым клиентам предоставляется скидка в размере 5%
  • Зарегистрируйтесь и оплатите обучение за 30 дней до начала обучения и получите скидку 10%
  • При участии 2-х специалистов и более от одной организации предоставляется скидка в размере 10%
Программа курса: Бухгалтерский учёт и отчетность
  • Бухгалтерский учёт и отчетность: разъяснения Минфина по порядку применения отдельных положений закона, льготы для субъектов малого предпринимательства.
  • Особенности составления бухгалтерской отчетности.
  • Формы первичных документов: порядок разработки и оформления.
  • Изменение величины обязательств с учетом отсрочки платежа.
Налог на добавленную стоимость (НДС)
  • Реализация товаров (работ, услуг).
  • Общий порядок определения налоговой базы при реализации товаров (работ, услуг).
  • Учет суммовых ризниц у продавца и покупателя.
  • Момент определения налоговой базы при реализации товаров (работ, услуг).
  • Исчисление НДС при безвозмездной передаче.
  • Организация раздельного учета.
  • Ввоз товаров на территорию РФ. Определение налоговой базы. Налоговый период. Налоговые ставки. Налоговые льготы. Налоговые вычеты. Особенности оформления счетов-фактур. Вычеты по НДС. Порядок и сроки уплаты НДС. Представление отчетности.
Налог на прибыль организаций
  • Методы признания доходов и расходов.
  • Общие критерии признания расходов.
  • Материальные расходы.
  • Расходы на оплату труда.
  • Определение амортизируемого имущества. Порядок расчета амортизации. Прочие расходы. Расходы на ремонт основных средств.
  • Прямые и косвенные расходы у организаций, производящих продукцию, работы, услуги, а также у торговых организаций.
  • Доходы и расходы, не учитываемые при определении налоговой базы. Налоговый и отчетный периоды. Налоговые ставки. Сроки уплаты налога.
  • Уплата налога по обособленным подразделениям. Сроки сдачи отчета.
Новое в налоговом учете
  • Обзор изменений.
  • Типичные ошибки бухгалтера.
Контроль за налогоплательщиком
  • Камеральные налоговые проверки.
  • Появление системы BigDate. Какие нарушения и как она выявляет.
  • Последствия выявления нарушений.
  • Новые полномочия налоговых органов при проведении камеральных налоговых проверок.
  • Изменения в порядке привлечения к уголовной ответственности.
Статистика результативности деятельности налоговой, почему такие показатели?
  • Как вести себя, если пришли к вам по поводу вашего контрагента (или к вашему контрагенту). Как отвечать на запросы налоговой во время проверки: практические рекомендации.
  • Способы оптимизации, которые перестали работать и что из прежнего опыта стоит применять.
  • Необоснованная налоговая выгода: судебная практика.
  • Анализ писем и разъяснений.
  • Оценка и минимизация рисков (на конкретных примерах).
Новые тренды в проверках
  • Новые изменения: НДС 20%, страховые взносы 30% и повышение пенсионного возраста.
  • Как нас проверяют, какие тренды появились в проверках, что именно проверяет налоговая проверка.
  • Внутренние установки налоговой, что они ищут и с помощью каких инструментов.
  • Как изменилась система проверок.
Как бороться с незаконными действиями налоговой
  • Применение расчетного метода в результате проверки и его последствия.
  • Когда недоимка по налогам может быть взыскана за счет взаимозависимого от налогоплательщика лица.
  • Переквалификация сделок при проведении налоговой проверки, практика применения переквалификации режимов, сделок и пр. Порядок взыскания налогов в соответствии с судебной практикой и позицией ведомств.
  • Введение обязательной досудебной процедуры обжалования всех ненормативных актов налоговых органов, а также действий или бездействий их должностных лиц.
  • Подача апелляционной жалобы на решение налоговых органов.
  • Практика защиты прав налогоплательщика при рассмотрении налоговых споров в арбитражных судах. Рекомендации по эффективному ведению налоговых споров.
Признание сделки недействительной по иску налоговых органов
  • 115-ФЗ, Новое в сфере банковского администрирования.
  • Проходим тесты: тест на искажение сведений о хозяйственной деятельности, тест на наличие деловой цели, тест фактического исполнения обязательства.
  • Реальность хозяйственной операции и реальность исполнения контрагентом: ситуации в зоне риска налогоплательщика.
  • Критерии «хорошей» сделки и ситуации, которые налоговая посчитает «уклонением» от уплаты налогов.
  • «Токсичные» контрагенты: как их вычислить и как не проколоться.
  • Политика проявления осмотрительности при работе с контрагентами: минимальные и дополнительные критерии.
  • Сбор доказательств реальности сделки и реальности поставщика на «входе» в сделку: практические рекомендации.
  • Перестраиваем договорную работу по новым требованиям.


 
Назад Назад