|
|
О проекте Информация Оставить отзыв Контакты Реклама на сайте
// Семинары и тренинги / Финансы, бухучет, налоги / Архив / Защита бизнеса при налоговой экономии. Риски применения налоговых схем в 2014-2015 г. (23-24 сентября 2014 г.)
Защита бизнеса при налоговой экономии. Риски применения налоговых схем в 2014-2015 г. (23-24 сентября 2014 г.) |
версия для печати |
Тип семинара: |
Семинар |
|
Даты проведения: |
Ни одной даты не определено |
Продолжительность: |
2 дня / 14 часов |
|
Организатор: |
Город: Москва
Адрес: 109145, г. Москва, ул. Яблочкова, д.21, корпус 3
Телефоны: 495-748-03-16
|
|
Место проведения: |
Место проведения будет определено позже |
|
Преподаватели: |
Митюкова Эльвира Сайфулловна |
|
Стоимость: |
23500 руб., за человека |
В 2014 году ужесточился контроль за налоговыми схемами и, как следствие, ответственность за налоговые правонарушения. Появились законы, обличающие схемы по «обналичке», выявлению реальных собственников бизнеса и информацию по их расчетным счетам. В проверках стали участвовать не только рядовые инспекторы, но и сотрудники полиции и ФНС России. Как сэкономить в существующих условиях? По каким ценам продавать и с кем работать? Можно ли держать активы за рубежом? Ответы на эти и другие вопросы вы получите на семинаре. СЕМИНАР РАССЧИТАН НА: руководителей, главных бухгалтеров, специалистов финансовых и бухгалтерских служб, аудиторов, налоговых юристов. ПО ОКОНЧАНИЮ СЕМИНАРА ВЫ ПОЛУЧИТЕ: практический анализ всех возможных применяемых налоговых схем предприятий, рекомендации по построению эффективного легального бизнеса, инструментарий по успешному прохождению проверок налогового контроля. Участники семинара смогут предложить к обсуждению проблемы, с которыми им пришлось столкнуться на собственном опыте оптимизации налогообложения. Программа семинара: КАК ПРОХОДИТ НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ В 2014 Г.: - Расчет плана по налоговой проверке: сколько налогов хотят видеть проверяющие и сколько можно будет доказать в суде; - Новые методы выявления схем по «обналичке». Кого и как контролируют полиция, банки и инспекторы; - Какие действия предпринять, чтобы доказать легальность бизнеса до и после проверки; - Как проверить самим свое предприятие: все методы контроля для руководителя. «ТОТАЛЬНЫЙ» КОНТРОЛЬ. РАСКРЫТИЕ БЕНЕФИЦИАРОВ: - Поправки и дополнения, внесенные Федеральным законом № 134 ФЗ от 28.06.2013 в законодательство о противодействии незаконным финансовым операциям; - Как «следят» за бизнесом. Когда банк может блокировать счета предприятия моментально; - Отчетность банков о счетах физических лиц. Порядок взимания недоимок со счетов взаимозависимых лиц; - Раскрытие и идентификация бенефициарных владельцев бизнеса. Новый порядок взаимодействия банков с клиентами; - Изменения уголовного и административного законодательства в сфере противодействия незаконным финансовым операциям. ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ ПО ВОПРОСАМ ТРАНФЕРТНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ: - Последствия выхода Постановления Пленума ВАС РФ «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», изменений Налогового кодекса РФ, Закона «О бухгалтерском учете» в части вопросов налоговой оптимизации и схем уклонения от уплаты налогов; - Введение Федерального закона «О трансфертном ценообразовании». НОВОВВЕДЕНИЯ В РЕГУЛИРОВАНИИ ЦЕН: - Определение и круг взаимозависимых лиц (ст. 105.1 НК РФ, 11 оснований); - Понятие и критерии отнесения сделок к категории контролируемых; - Пять методов определения цен для целей налогообложения. Возможности обоснование скидок компании на практике; - Порядок уведомления об осуществлении контролируемых сделок; - Соглашение о ценообразовании для целей налогообложения и сроки действия; - Штрафные санкции (по 227-ФЗ), налоговый контроль со стороны ФНС России; - Анализ применения беспроцентных займов, безвозмездных услуг, в т.ч. поручительства в свете контроля трансфертного ценообразования. АНАЛИЗ СХЕМ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ: - СХЕМЫ И МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ. ИХ АНАЛИЗ. АРБИТРАЖ: - Формирование эффективной учетной политики (резервы, амортизационная премия, распределение расходов и доходов, сопоставимые кредитно-заемные договоры); - Налоговые расходы (маркетинг, управление, лицензионные платежи за товарный знак, реклама, транспорт и логистика, коллекторские услуги, цессия и др.); - Убытки при присоединении и слиянии компаний; - Консолидированная уплата налога на прибыль. - СХЕМЫ ПО ОПТИМИЗАЦИИ НДС. ИХ ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ. АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА: - Уплата НДС в рассрочку. Планирование НДС. Возмещение НДС. Особый переход права собственности и другие тонкости заключения договоров в целях оптимизации НДС; - Арбитраж по вычету НДС, если поставщика признали фирмой-«однодневкой». Выделение, разделение, ликвидация и банкротство организаций с целью обеления бизнеса; - Возврат товаров: как оформить, чтобы не потерять на НДС; - Применение трансфертного ценообразования. Риски при предоставлении скидок; - Оптимизация НДС при получении предоплаты: заключения договоров о намерениях, простого товарищества, предоставления займа; использование в расчетах векселей, аккредитивов, задатка, залога, посреднических договоров; - Применение опционов для налоговой оптимизации НДС; - Безналоговые и низконалоговые способы передачи активов внутри холдинга (слияние и разделение компаний, вклады в уставный капитал, риски продажи через «упрощенцев»). - Схемы планирования НДС в производстве и торговле, строительстве основных средств. - НАЛОГОВЫЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ РИСКИ ВЫПЛАТЫ «СЕРОЙ» ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ. СХЕМЫ И МЕТОДЫ ЕЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ: - Налоговое планирование: аргументы «за» и «против». Зарплата в конверте. - Оптимизация «зарплатных» налогов через договор: какой договор заключить с физическим лицом: трудовой или гражданско-правовой? Использование договоров подряда и договоров возмездного оказания услуг. Преимущества авторских договоров. Особенности налогообложения выплат по ученическим договорам; - Договор аутсорсинга (предоставления персонала): что может сделать сделку недействительной. Документальное оформление операций. Арбитражная практика; - Схемы налоговой оптимизации «зарплатных» налогов: бонусная схема выплат, служебные командировки и служебные поездки, договор аренды или компенсация расходов за использование личного имущества работника; - Оптимизация налогообложения при формировании соцпакета для сотрудника (страхование, лечение, отдых, обучение, питание, проезд, сотовая связь). Беспроцентные займы. Подарки и материальная помощь. Компенсация расходов на уплату процентов по кредитам и займам. Выплаты членам Совета директоров. «Золотые, серебряные и оловянные парашюты»; - Расторгаем трудовой договор с работником: сокращение, увольнение по собственному желанию и по соглашению сторон. Кого увольнять нельзя? Как выгодней оформить взаимоотношения для предприятия. Перевод сотрудника на нижеоплачиваемую работу; - Другие схемы оптимизации с учетом изменений законодательства по страховым взносам и НДФЛ. - ПРИНЦИПЫ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ: - Использование договоров аренды. Лизинговые схемы: оптимизация налогообложения, если имущество находится на балансе лизингодателя и лизингополучателя. Возвратный лизинг; - ПИФ, как инструмент защиты недвижимости. - АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ФИРМ НА УСН И ЕНВД, НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ. - Оффшорный бизнес: о чем молчат другие? Новые решения и деофФФшоризация-2014: - Импорт, экспорт. Роялти, дивиденды, займы. Аренда недвижимости; - Меры по противодействию незаконным финансовым операциям; - Альтернативы прибалтийских и кипрских банков: Азия и ЕС; - Конфиденциальность бенефициара и защита от рейдерских захватов. Номинальные директора и акционеры, трасты и семейные фонды, акции на предъявителя; - Введение 30% налог на доход за непредставление документов о бенефициарах. - ПОКАЗАТЕЛИ И РАССЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ. - ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИМЕНЕНИЕ НАЛОГОВЫХ СХЕМ. ПРАКТИКА ПОСЛЕДНИХ ГРОМКИХ УГОЛОВНЫХ И АРБИТРАЖНЫХ ДЕЛ. ЗАДАНИЯ по построению схем налоговой оптимизации. Обсуждение возможных вариантов. Перспективы 2015-2018 г. СЕМИНАР ВЕДЕТ: Митюкова Эльвира Сайфулловна, к.э.н., победитель конкурса «Бухгалтерский оскар», управляющий партнер аудиторской компании ООО «Академия успешного бизнеса», аттестованный аудитор, лектор ИПБ России, по данным журнала «Семинар для бухгалтера» вошла в десятку лучших лекторов России. Автор книг: «Антикризис. Практические рекомендации для собственников и руководителей компаний», «Налоговое планирование: анализ реальных схем», «Налоговые схемы. Как снизить налоги в соответствии с законодательством», «Расчет налога на прибыль в бухгалтерском и налоговом учете», «Типичные ошибки в учете материалов», «Малый бизнес: налоги и отчетность» и более ста публикаций по бухгалтерскому учету и налогообложению. ВИДЕО АВТОРА СЕМИНАРА: http://sba-consult.ru/ КНИГИ И СТАТЬИ АВТОРА СЕМИНАРА: http://www.sba-consult.ru/publications/ ОТЗЫВЫ ПО ПРОШЕДШИМ СЕМИНАРАМ: http://www.sba-consult.ru/opinions/ Аттестованным бухгалтерам выдается сертификат ИПБ РОССИИ. ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 23-24 сентября 2014 г. ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: с 10.00 до 17.00 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Бизнес-центр «Новодмитровский»: г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 14, стр. 2. Бизнес-центр находится в пяти минутах ходьбы от станций метро «Савеловская», «Дмитровская». СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: 19 500 руб. (2 дня). В стоимость включены: обед, комплект для записей, информационный материал к семинару, 10 час ИПБР. При зачете 40 час ИПБР стоимость участия: 23 000 руб. Скидки: 50% для каждого второго участника от одной организации, 10% для клиентов ООО «Академия успешного бизнеса». При приобретении 3-х семинаров за год 4-ый посещается бесплатно! Для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться по телефонам: (495) 748-03-16, 601-88-32 или по e-mail: info@sba-consult.ru.
Нет отзывов в этом разделе |
|
|
|