|
|
О проекте Информация Оставить отзыв Контакты Реклама на сайте
// Семинары и тренинги / Право / Архив / ЭФФЕКТИВНОЕ ВЕДЕНИЕ НАЛОГОВЫХ СПОРОВ: анализ новелл законодательства, актуальных правовых вопросов и судебной практики
ЭФФЕКТИВНОЕ ВЕДЕНИЕ НАЛОГОВЫХ СПОРОВ: анализ новелл законодательства, актуальных правовых вопросов и судебной практики |
версия для печати |
Тип семинара: |
Семинар |
|
Даты проведения: |
Ни одной даты не определено |
Продолжительность: |
3 дня |
|
Организатор: |
Город: Москва
Адрес: г. Москва, ул. Трифоновская, д. 57
Телефоны: 8(495) 771-59-27, 681-05-18
|
|
Место проведения: |
Москва, Донская ул., д.1 (Проезд до ст. м. Октябрьская-кольцевая, далее – 5 минут пешком). |
|
Преподаватели: |
Преподаватель будет определен позже |
|
Стоимость: |
18900 руб., за человека |
Семинар проводят и на Ваши вопросы отвечают: - Щекин Д.М. – к.ю.н., адвокат, партнер Юридической компании «Пепеляев, Гольцблат и партнеры»; - Никонов А.А. – адвокат Юридической компании «Пепеляев, Гольцблат и партнеры»; - Зарипов В.М. – руководитель аналитической службы Юридической компании «Пепеляев, Гольцблат и партнеры»; - Никифоров А.А. – руководитель группы налоговой практики Юридической компании «Пепеляев, Гольцблат и партнеры»; - Цветков И.В. – д.ю.н., судья в отставке; - Суворов Е.Д. – адвокат Адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»; - Карпова Г.А. – к.ю.н., судья Арбитражного суда г.Москвы; - Гудков Ф.А. – эксперт Ассоциации участников вексельного рынка (АУВЕР) и другие. Программа семинара: 1. Налоговые последствия гражданско-правовых сделок (купли-продажи, комиссии, аренды, и других). Налоговые последствия признания сделок недействительными. Налоговые последствия совершения сделок, противных основам правопорядка и нравственности (последние изменения судебной практики). Налоговый контроль за контрактными ценами. 2. Актуальные правовые вопросы налогового планирования. Использование операций с ценными бумагами и конкретных договорных схем в целях законной оптимизации налогообложения. 3. Новые ограничения в использовании методов законной оптимизации налогообложения. Пределы налоговой оптимизации. Последствия заключения сделок, совершенных в обход налогового законодательства. Возможность применения ст.169 ГК РФ об изъятии всего полученного в доход государства. 4. Пределы и основания использования категорий добросовестности и необоснованной налоговой выгоды. Последствия неуплаты налогов контрагентами налогоплательщика. Выбор и проверка поставщиков. 5. Выявление налоговых рисков и их классификация. Управление налоговыми рисками (метод дополнительного документального подтверждения, метод налоговой «подушки безопасности», метод судебного прецедента и др.). Изменения в судебной практике как фактор налоговых рисков. 6. Новое в налоговом администрировании. Налоговые проверки: условия назначения, права и обязанности налоговых органов и налогоплательщика, особенности осуществления и оформления результатов камеральных и выездных проверок. 7. Особенности расчета сроков на предоставление документов, выставление требования и взыскание налогов и сроков привлечения налогоплательщика к ответственности. 8. Рекомендации по защите прав налогоплательщика при проведении налоговых проверок. Порядок и перспективы обжалования действий налоговых органов в судебном и внесудебном порядке. Типичные ошибки, допускаемые налогоплательщиками при проведении налоговых проверок. 9. Особенности привлечения налогоплательщика к ответственности за налоговое правонарушение, начисления и оспаривания штрафов и пени. 10. Разъяснения финансовых и налоговых органов: их значение и процедура запроса. Правовое значение и перспективы судебного оспаривания «квази-нормативных» писем Минфина и ФНС в свете последней судебной практики 11. Актуальные практические вопросы использования «прецедентной» судебной практики ВАС РФ при рассмотрении налоговых споров: механизмы эффективного использования «прецедентов» в судебном процессе, обратная сила «прецедентов» и др. 12. Процессуальные особенности рассмотрения налоговых споров в арбитражных судах. Применение АПК при производстве дел о взыскании налогов и обжаловании действий и актов налоговых органов. 13. Практика защиты прав налогоплательщика при рассмотрении налоговых споров в арбитражных судах. Особенности подготовки судебных документов по налоговым спорам. Рекомендации по эффективному ведению налоговых споров. 14. Налог на прибыль: анализ спорных вопросов применения главы 25 НК РФ и судебно-арбитражной практики (споры по вопросам формирования себестоимости и другие вопросы). 15. НДС: анализ спорных вопросов и судебно-арбитражной практики (возмещение экспортного НДС, последствия неуплаты НДС контрагентами и другие вопросы). 16. Анализ последней судебно-арбитражной практики рассмотрения налоговых споров.
Нет отзывов в этом разделе |
|
|
|