|
|
О проекте Информация Оставить отзыв Контакты Реклама на сайте
// Семинары и тренинги / Финансы, бухучет, налоги / Архив / Учёт, налогообложение и налоговое планирование: последние изменения
Учёт, налогообложение и налоговое планирование: последние изменения |
версия для печати |
Тип семинара: |
Повышение квалификации |
|
Даты проведения: |
Ни одной даты не определено |
Продолжительность: |
3 дня / 16 часов |
|
Организатор: |
Город: Санкт-Петербург
Адрес: м. Пушкинская, улица Введенского канала, д.7
Телефоны: +7 812 42 456 43
|
|
Место проведения: |
Санкт-Петербург, ул. Введенского канала, д.7 |
|
Преподаватели: |
Преподаватель будет определен позже |
|
Стоимость: |
22800 руб., за человека |
Приглашаются:- Директора, генеральные директора и их заместители по ключевым направлениям деятельности компании.
- Главные бухгалтеры, специалисты по налогообложению, аудиторы.
- Финансовые директора, руководители финансово-экономических служб.
- Руководители и сотрудники бухгалтерских служб.
- Руководители и специалисты различных направлений, заинтересованные в получении новых компетенций.
В ходе мероприятия Вы получите:- Практические рекомендации по соблюдению требований, предъявляемых к ведению бухгалтерского учета и порядку исчисления налогов.
- Практические рекомендации и подходы к налоговому планированию в свете последних изменений законодательства.
- Алгоритм минимизации налоговых рисков договорной работы.
- Обобщенный опыт коллег.
Программа онлайн-курса: - Изменения в законодательстве, повлиявшие на налоговое планирование
- Изменения в налоговом администрировании.
- Сокращение сроков камеральной проверки по НДС, изменения порядка проведения камеральной проверки по НДС, сравнительный анализ по новым и старым правилам.
- Уплата налогов за третьих лиц: основание и порядок.
- Сокращение оснований для признания сделки контролируемой, отчетность по контролируемым сделкам, практика проведения проверок по контролируемым сделкам, как определить рыночную цену сделки, судебная практика.
- Новые основания для проведения выездных проверок на основании рекомендации налоговых органов, как будет работать программа АКС НДС-3, роль банков при выявлении однодневок, практика налоговых органов по проверки банковских IP адресов (на основании судебной практики).
- Новые правила признания расходов по налогу на прибыль и вычетов по НДС: ст.54.1. Разъяснения налоговых органов и Минфина. Как доказать, что именно тот контрагент, который указан в договоре, выполнил обязательство по сделке (на основании судебной практики).
- Негативная судебная практика по НДС на основании ст. 54.1. Роль свидетельских показаний в признании расходов и получении вычетов (на основании судебной практики).
- Понятие «необоснованная налоговая выгода» и «должная осмотрительность»: последние разъяснения налоговых органов.
- Общие правила применения способов оптимизации налогообложения: как избежать ошибок
- Построение холдинговой структуры бизнеса как основа налогового планирования среднего и крупного бизнеса.
- Особенности налогового планирования малого бизнеса.
- Минимизация налога с помощью российских субъектов льготного налогообложения (давальческая схема, разделение потоков, использование субъектов льготного налогообложения; деятельность в простом товариществе; использование трансфертного ценообразования; лизинг; реорганизация; схемы с долями и пр.).
- Международное налоговое планирование сделок.
- Оценка и минимизация рисков при налоговом планировании.
- Налоговое планирование НДС 2020
- Актуальные изменения по НДС. Увеличение ставки по НДС в 2020 году, переходной период.
- Новые операции, которые облагаются НДС: субсидии, реализация металлолома, макулатура и т.д.
- Особенности уплаты НДС в качестве налогового агента.
- Как восстанавливать НДС по субсидиям.
- Какой НДС можно переносить в течение трех лет, а какой нет: разъяснения Минфина и налоговой. Правила переноса НДС в течение трех лет.
- Изменения в оформлении документов по НДС, новый порядок учета НДС у экспедиторов и застройщиков, риски работы с экспедиторами.
- Порядок оформление документов по НДС в соответствии с Постановлением правительства 1137.
- НДС по агентским договорам: порядок ведения документации, особенности учета.
- Налоговая оптимизация и налоговые риски.
- Раздельный учет НДС: когда нужно вести, рекомендации Минфина. Проверка декларации по НДС.
- Как будет работать программа АКС НДС-3, роль банков при выявлении однодневок, практика налоговых органов по проверки банковских IP адресов (на основании судебной практики).
- Два эта проверки декларации по НДС, коды ошибок и порядок исправления ошибок.
- Углубленная проверка декларации по НДС, основания для проведения выездной налоговой проверки.
- Разъяснения налоговой службы, судебная практика на основании ст. 54.1 НК РФ.
- НДС при экспорте и импорте в страны ТС: особенности учета, порядок предоставления реестров документов в налоговую службу.
- НДС при экспорте 0%: возможность не применения ставки 0%, особенности подтверждения НДС 0%.
- Сырьевые и несырьевые товары: особенности вычета НДС.
- НДС в договорах с контрагентом: кто платит НДС если в договоре неверно указаны условия налогообложения. НДС с бонусов и скидок.
- Ошибки в первичных документах по НДС.
- Налоговое планирование зарплатных налогов и сборов 2020
- НДФЛ в 2020 году.
- Корректировка перечня выплат, не подлежащих обложению налогом.
- Новые правила уплаты налога по обособленным подразделениям. Изменения отчетности по налогу.
- Уплата НДФЛ за счет средств налогового агента.
- Изменения правил обложения задолженности физических лиц. Зачет и возврат налога.
- НДФЛ с заработной платы (в т.ч. с заработка за первую половину месяца).
- Новый режим налогообложения физических лиц. Самозанятые.
- Порядок расчетов, документального оформления отношений. Риски переквалификации отношений.
- Страховые взносы. Практические вопросы исчисления и уплаты страховых взносов.
- Гарантированный пенсионный план (ГПП) — удержания на накопительную часть пенсии работников с 2021 года.
- Правила формирования расчетной базы – мнение налоговых органов и судебная практика.
- Зарплатная отчетность.
- Переход с 2020 года на «электронные» трудовые книжки – порядок и сроки перехода, необходимые мероприятия.
- Новая ежемесячная отчетность СЗВ-ТД.
- Новая форма Расчета по страховым взносам.
- Новые контрольные соотношения 6-НДФЛ, 2-НДФЛ, РСВ.
- О необходимости корректировки показателей отчетности.
- Вопросы заполнения 6-НДФЛ, 2-НДФЛ, Расчета по взносам.
- Налог на прибыль 2020 и налог на имущество
- Изменения по налогу на прибыль в последние годы: сокращение необлагаемых доходов; новый порядок учета НИОКР; распределение налога на прибыль между бюджетами; отмена права регионов уменьшать ставку по налогу на прибыль в Региональный бюджет; изменения в порядке начисления амортизации; правила применения коэффициентов при амортизации основных средств; новый порядок признания расходов на путевки сотрудников.
- Новые правила подтверждения права на применение льготной ставки по договорам об избегании двойного налогообложения. Когда нужно сдавать расчет о суммах налога, удержанного из дохода иностранной организации.
- Правила признания расходов прошлых периодов в текущем году: новые разъяснения Минфина и налоговой службы.
- Новые правила нормирования процентов по кредитам и займам.
- Расходы на оплату труда: порядок признания для налогового учета. Расходы на обеспечения хороших условий труда работникам: спорные вопросы. Последние разъяснения и судебная практика.
- Прочие расходы: последние разъяснения налоговой и Минфина, судебная практика.
- Особенности уплаты налога на прибыль по обособленным подразделениям.
- Как подтвердить расходы по налогу на прибыль.
- Экономическая обоснованность и документальная подтвержденность расходов.
- Практика применения при формировании доходов и расходов в налоговом учете с учетом ст.54 и ст.54.1 НК.
- Разъяснения Минфина и ФНС и арбитражная практика: экономическое обоснование и документальное подтверждение расходов, формальный и фиктивный документооборот, дата признания доходов и расходов; признание расходов при отсутствии доходов; прямые и косвенные расходы и др.
- Как доказать, что именно тот контрагент, который указан в договоре, выполнил обязательство по сделке (на основании судебной практики).
- Налогообложение прибыли контролируемой иностранной организации.
- Ошибки в первичных документах по налогу на прибыль.
- Изменения по налогу на прибыль в части пониженных региональных ставок по налогу на прибыль.
- Новые разъяснения специалистов Минфина и ФНС России о порядке расчета налога на прибыль и отражения основных средств, штрафных санкций, аренды, дивидендов, займов, бензина, расчетов с подотчетными лицами; затрат, не уменьшающих налогооблагаемую прибыль и пр. Порядок подтверждения расходов на товар и доставку. Порядок оформления товарных и транспортных накладных, УПД, доверенностей.
- Квалификация отдельных видов доходов (страховое возмещение, возмещаемых расходы).
- Доказывание экономической обоснованности расходов.
- Утверждение обновлённых норм расходования ГСМ.
- Вопросы начисления амортизации: имущество унитарного предприятия, имущество, используемое в условиях агрессивной среды.
- Признание отдельных видов расходов: рекламные расходы, расходы на отдых сотрудников, расходы на повышение квалификации сотрудников.
- Практические примеры и сложные ситуации в расчете налога на прибыль.
- Безвозмездное получение товаров, работ, услуг, имущественных прав; займы процентные и беспроцентные; доходы по длительным договорам; списание дебиторской и кредиторской задолженности, безнадежные и прощенные долги.
- Налоговая декларация и контрольные соотношения.
- Отмена налога на движимое имущество. Уплата налога на имущество по кадастровой стоимости.
- Налоговые риски договорной работы
- Основные виды договоров с точки зрения налоговых последствий (договор купли-продажи, агентский, услуг, давальческий договор, лизинг и пр.).
- Сопровождающая документация.
- Риски и проблемы отдельных видов договоров и пути их решения.
- Когда формулировки вашего контрагента могут стать вашей проблемы.
- Анализ договоров с точки зрения отсутствия рисков по налогу на прибыль.
- Анализ договоров с точки зрения рисков по налогу на добавленную стоимость.
- Договоры и необоснованная налоговая выгода. Разъяснения ведомств, письма, судебная практика, касающиеся необоснованной налоговой выгоды. Основные схемы.
- Оцениваем и минимизируем договоры с точки зрения обоснованности получения налоговой выгоды.
- Защита и доказательства отсутствия наличия необоснованной налоговой выгоды в суде.
- Переквалификация сделок: порядок, риски, налоговые последствия.
- Последние письма и разъяснения.
- Недействительность договоров с точки зрения налоговых последствий.
- Оцениваем и минимизируем налоговые риски.
- Письма ведомств, связанные с налоговыми последствиями недействительности сделок.
- Договоры с физическими лицами и ИП и Самозанятыми: оцениваем налоговые риски.
- Риски безвозмездных договоров с точки зрения НДФЛ.
- Переквалификация гражданско-правовых договоров в трудовые: претензии ФСС, минимизация рисков, последствия.
Нет отзывов в этом разделе |
|
|
|