|
|
О проекте Информация Оставить отзыв Контакты Реклама на сайте
// Семинары и тренинги / Финансы, бухучет, налоги / Архив / Практика решения сложных вопросов в работе главного бухгалтера в свете последних законодательных изменений
Практика решения сложных вопросов в работе главного бухгалтера в свете последних законодательных изменений |
версия для печати |
Тип семинара: |
Семинар |
|
Даты проведения: |
Ни одной даты не определено |
Продолжительность: |
2 дня / 15 часов |
|
Организатор: |
Город: Санкт-Петербург
Адрес: м. Пушкинская, улица Введенского канала, д.7
Телефоны: +7 812 42 456 43
|
|
Место проведения: |
Санкт-Петербург, ул. Введенского канала, д.7 |
|
Преподаватели: |
Преподаватель будет определен позже |
|
Стоимость: |
24100 руб., за человека |
Приглашаются: Ø Главные бухгалтеры. Ø Специалисты по налогообложению. Ø Аудиторы, собственники, генеральные, финансовые директора, руководители финансово-экономических служб. Ø Руководители и сотрудники бухгалтерских служб. Цель семинара: Ø Получить знания, умения и навыки построения бухгалтерской службы на предприятии. Ø Освоить компетенции руководителя бухгалтерской службы. Ø Актуализировать профессиональные умения и навыки. Ø Обсудить законодательные изменения в бухгалтерском учете и налогообложении.Программа семинара: 1. Изменения в трудовом законодательстве, касающиеся заработной платы Ø Изменения, связанные с суммированным учетом рабочего времени; касающиеся беременных сотрудниц. Ø Отпуска. Ø Изменение размера МРОТ. Ø Профессиональные стандарты и пр. изменения. Ø Обзор и анализ последних разъяснений ведомств, касающихся оплаты труда. Ø Письма ведомств об оформлении кадровых документов. Ø Оформление командировки с учетом изменений. Ø Трудовой договор и локальные нормативные акты: как составить, чтобы минимизировать риски работодателя. Ø Как составить положение о премировании и депремировании. Ø Порядок выплаты премии при увольнении: как обеспечить работодателю максимальную возможность действий по выплате (не выплате премии). Ø Вахтовый метод. Ø Удержания и вычеты из заработной платы. Ø Проблемы возврата излишне выплаченных работнику сумм (с учетом последней судебной практики). Ø Материальная ответственность работника: как работодателю максимально защитить свои права. Ø Ученический договор: что необходимо предусмотреть, чтобы вернуть потраченные на обучение сотрудника деньги в любом случае (с анализом судебной практики). Ø Ответственность должностных лиц за нарушение трудового законодательства: административная, финансовая, уголовно-правовая. Ø НДФЛ. Новый порядок и форма сдачи отчетности. Ø Разъяснения, данные в письмах Минфина (удержание НДФЛ с доходов сотрудников-нерезидентов, в том числе членов Таможенного союза; особенности исчисления НДФЛ с лиц, имеющих статус беженцев); иные изменения. Ø Изменения в налоговых вычетах и порядке их получения. Ø Изменения законодательства в обложении страховыми взносами и администрировании, связанном со страховыми взносами. Ø Разъяснения ФСС по наиболее важным вопросам. Ø Обзор писем ведомств и судебной практики, связанных с обложением выплат налогами и страховыми взносами. Ø Страховые взносы: дополнения и изменения ФЗ № 125-ФЗ и № 250-ФЗ. 2. Учетная политика для целей налогового учета на 2018 год с учетом последних изменений: проблемные вопросы Ø Учетная политика-главный аргумент в споре с налоговым инспектором (анализ арбитражной практики и налоговых проверок). Ø Определение порядка признания и распределения доходов и расходов. Ø Отражение порядка учета и списания основных средств. Ø Первоначальная стоимость основных средств для целей налогового учета. Ø Выбор метода начисления амортизации. Ø Амортизационная премия. Ø Неотделимые улучшения арендованного имущества, сложные вопросы аренды, проблемы лизинга. Ø Отражение порядка налогообложения и списания материальных расходов. Ø Налоговый учет срочных сделок в учетной политике. Ø Особенности определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами. Ø Определение порядка формирования резервов в учетной политике. Ø Резервы на: ремонт, оплату отпусков, выплату вознаграждения по выслуге лет, итогам работы за год. Ø Резерв по сомнительным долгам. Уплата налогов организациями, имеющими несколько обособленных подразделений на территории РФ. Ø Учетная политика в части исчисления и оптимизации НДС. Ø Порядок ведения раздельного учета входного НДС. Как воспользоваться льготой в 5%. 3. Бухгалтерский и налоговый учёт и отчетность Ø Бухгалтерский учёт и отчетность в 2018 году: разъяснения Минфина по порядку применения отдельных положений закона, льготы для субъектов малого предпринимательства. Ø Особенности составления бухгалтерской отчетности. Ø Изменение величины обязательств с учетом отсрочки платежа. Ø Все об НДС. Ø Налог на прибыль. Методы признания доходов и расходов. Ø Доходы и расходы, не учитываемые при определении налоговой базы. Налоговый и отчетный периоды. Налоговые ставки. Сроки уплаты налога. Ø Новое в налоговом учете 2019 г. 4. Налоговые проверки: защита от претензий налоговых органов в связи с изменением законодательства Ø Появление системы BigDate. Какие нарушения и как она выявляет. Ø Последствия выявления нарушений. Ø Новые полномочия налоговых органов при проведении камеральных налоговых проверок. Ø Изменения в порядке привлечения к уголовной ответственности. Ø Как вести себя, если пришли к вам по поводу вашего контрагента (или к вашему контрагенту). Ø Необоснованная налоговая выгода: судебная практика. Ø Анализ писем и разъяснений 2018 г. Ø Оценка и минимизация рисков (на конкретных примерах). Ø Процесс проведения выездной налоговой проверки. Границы налоговой проверки. Ø Применение расчетного метода в результате проверки и его последствия. Ø Когда недоимка по налогам может быть взыскана за счет взаимозависимого от налогоплательщика лица. Ø Переквалификация сделок при проведении налоговой проверки, практика применения переквалификации режимов, сделок и пр. Порядок взыскания налогов в соответствии с судебной практикой и позицией ведомств. Ø Введение обязательной досудебной процедуры обжалования всех ненормативных актов налоговых органов, а также действий или бездействий их должностных лиц. Ø Подача апелляционной жалобы на решение налоговых органов. Ø Практика защиты прав налогоплательщика при рассмотрении налоговых споров в арбитражных судах. Рекомендации по эффективному ведению налоговых споров. Ø Сделки, признанные недействительными по иску налоговых органов.
Нет отзывов в этом разделе |
|
|
|