|
|
О проекте Информация Оставить отзыв Контакты Реклама на сайте
// Семинары и тренинги / Финансы, бухучет, налоги / Главный бухгалтер: актуальные изменения законодательства, практика исчисления налогов в 2022 году, разбор ошибок
Главный бухгалтер: актуальные изменения законодательства, практика исчисления налогов в 2022 году, разбор ошибок
|
версия для печати |
Тип семинара: |
Повышение квалификации |
|
Даты проведения: |
Ни одной даты не определено |
Продолжительность: |
3 дня / 24 часов |
|
Организатор: |
Город: Санкт-Петербург
Адрес: м. Пушкинская, улица Введенского канала, д.7
Телефоны: +7 812 42 456 43
|
|
Место проведения: |
Санкт-Петербург, ул. Введенского канала, д.7 |
|
Преподаватели: |
Преподаватель будет определен позже |
|
Стоимость: |
34100 руб., за человека |
Приглашаются:- Главные бухгалтеры, бухгалтеры, руководители и специалисты бухгалтерских служб.
- Специалисты по налогообложению.
- Аудиторы, руководители финансово-экономических служб.
- Руководители и сотрудники бухгалтерских служб.
В ходе мероприятия Вы получите:- Обзор нюансов контрольных мероприятий за налогоплательщиками.
- Способы защиты налогоплательщика от неправомерных действий налоговых органов.
- Обзор арбитражной практики в области налоговых споров.
- Обзор законодательных изменений в бухгалтерском учете и налогообложении.
Программа курса: Основные изменения правил в системе бухгалтерского учёта - Новое ФСБУ 5/2019 «Запасы». Изменения в
классификации запасов, новые группы запасов (НЗП, результаты интеллектуальной собственности и объекты недвижимости для продажи, долгосрочные активы к продаже). Возможности признания расходов периода при закупке запасов. Изменения в первоначальной и последующей оценке запасов. Учет производственных затрат. Обесценение запасов и создание резервов. Расширенная информация в отчетности. Отмена Методических указаний и рекомендаций Минфина по учету МПЗ. - Вступление в силу новых ФСБУ: «Основные
средства» (ФСБУ 6/2020) (Приказ Минфина России №204н от 17.09.2020 г. — порядок вступления в силу) и «Капитальные вложения» (ФСБУ 26/2020). - ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет
аренды». Сфера применения. Условия, при которых ФСБУ можно не применять. - ФСБУ 27/2021 «Документы и
документооборот в бухгалтерском учете», утв.Приказом Минфина РФ от 16.04.2021 № 62н. - Новая форма путевого листа, изменения в
порядке ведения кассовых операций, новое в применении ККТ, необходимость возврата подотчётных сумм. - Поправки в ПБУ 22/2010, ПБУ 11/2008,
2/2008, 12/2010. - Практика применения поправок в ПБУ
13/2000 «Учет государственной помощи», ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности», бухгалтерского учета лизинга, аренды, основных средств, бюджетных субсидий.
Налог на добавленную стоимость (НДС) - Обзор изменений законодательства по НДС.
- Особенности оформления налоговой
декларации по НДС с учётом дополнительных требований. - Изменения в НК РФ: установление ставки
0% для туриндустрии; освобождение от НДС общественного питания с 2022 года. Неприменение в отношении пунктов общественного питания организаций «для себя» (столовые и др.), др. - Исполнение обязанностей налогового
агента по НДС, новые правила с 01.10.2021 - Изменения в оформлении счетов-фактур по
прослеживаемым товарам с 2021г. - Особенности оформления счетов-фактур,
обновлены формы книги продаж и покупок, а также журналов полученных и выставленных счетов-фактур. - НДС при строительно-монтажных работах.
- Основные проблемы при формировании
налоговой базы. Применение налоговых вычетов: командировочные, представительские расходы, ОС, НМА, частичный вычет, вычет без счета-фактуры и т.д. - Разъяснения Минфина РФ и ФНС РФ, обзор
судебной практики.
Налог на прибыль - Обзор изменений законодательства по
налогу на прибыль. - Новая декларация по налогу на прибыль.
Особенности ее заполнения в связи с изменениями. - Амортизируемое имущество (ОС и НМА) в
налоговом учете. - Изменения в налогообложении процентов и
дивидендов. - Льготные ставки для IT-компаний.
- Изменения в правилах учета и
налогообложения имущественных прав, субсидий, расходов с сотрудниками, на путевки, амортизации, на ремонт и реконструкцию, благотворительность, распределения налога на прибыль на подразделение и др. - Как влияют на налог на прибыль чеки ККТ,
авансы, зачет и займы. - Новые льготы при применении
инвестиционного налогового вычета. - Корректировка расходов и доходов прошлых
лет, применение ст.54 НК РФ, отражение в декларации - Требования к документальному оформлению
расходов для целей исчисления налога на прибыль. - Переход на ЭДО. Как отразить для
налогообложения доходы и расходы по электронным документам.
Налог на имущество организаций - Особенности исчисления налога в 2022
году. - ФСБУ и налог на имущество (ФСБУ 6/2020
«Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»). - Последние изменения и судебная практика
по налогу на имущество организаций.
Спецрежимы (УСН, ПСН, НПД) и субъекты МСП - Последние изменения в спецрежимах.
- Требования к применению специальных
налоговых режимов и их контроль. - Типичные ошибки бухгалтера: расходы,
которые нельзя учесть при УСН. - Спорные доходы (безвозмездное
пользование, возврат переплаты по налогам, платежи третьих лиц, кредиторская задолженность). - Сложные вопросы перехода с общего режима
на УСН и обратно. Порядок применения коэффициентов-дефляторов налогоплательщиками на спецрежимах.
НДФЛ и страховые взносы - Изменения в расчете НДФЛ, новые ставки,
виды ответственности, вычеты. - Новые правила расчета НДФЛ: компенсация
затрат и путевки сотрудников, списание долгов граждан и др. - Новая форма 6-НДФЛ.
- Изменения с 2022 года: новый социальный
налоговый вычет, единый налоговый платеж. - Изменение списка необлагаемых доходов.
- Последние изменения
в законодательстве по страховым взносам, порядок расчета, особенности исчисления и уплаты. Новая форма отчетности по страховым взносам в ФНС. - Тарифы страховых взносов — общие и
дополнительные. Льготы для заведений общепита, МСП и IT. Новая предельная величина базы для страховых взносов в 2022 году. - Порядок расчета страховых взносов в 2022
году. - Отчетность по страховым взносам в
налоговые органы, в ПФР. Контрольные соотношения. - Типичные ошибки при уплате НДФЛ и
страховых взносов. - Обзор писем ведомств и судебной
практики, связанных с обложением выплат налогами и страховыми взносами.
Контроль за налогоплательщиком - Камеральные налоговые проверки.
- Новые особенности камеральной проверки
декларации по НДС. - Появление системы BigDate. Какие
нарушения и как она выявляет. - Последствия выявления нарушений.
- Новые полномочия налоговых органов при
проведении камеральных налоговых проверок. - Новые правила проведения выездной
проверки в 2021–2022 гг. - Изменения в порядке привлечения к
уголовной ответственности. - Как вести себя, если пришли к вам по
поводу вашего контрагента (или к вашему контрагенту). Как отвечать на запросы налоговой во время проверки: практические рекомендации. - Способы оптимизации, которые перестали
работать и что из прежнего опыта стоит применять. - Необоснованная налоговая выгода:
судебная практика. - Анализ писем и разъяснений.
- Оценка и минимизация рисков (на
конкретных примерах).
Новые тренды в проверках - Новое в налоговых проверках и
администрировании налогов. Планы на 2022 год. Основные критерии налоговых рисков. - Как нас проверяют, какие тренды
появились в проверках, что именно проверяет налоговая проверка. - Внутренние установки налоговой, что они
ищут и с помощью каких инструментов. - Как изменилась система проверок.
- Взаимодействие ФНС РФ, СК РФ и МВД РФ
при проведении мероприятий налогового контроля. - Применение расчетного метода в
результате проверки и его последствия. - Порядок применения ст. 54.1 НК РФ: обзор
писем ведомств и судебных решений. - Стратегия ФНС России по борьбе с
уклонением от уплаты налогов на 2021–2023 гг. - Автоматическая система контроля за
уплатой НДС. Разоблачающие схемы налоговых органов необоснованного возмещения НДС. - Документы, которые могут быть
истребованы у налогоплательщика в соответствии с новым порядком взыскания задолженности. - Когда недоимка по налогам может быть
взыскана за счет взаимозависимого от налогоплательщика лица. - Переквалификация сделок при проведении
налоговой проверки, практика применения переквалификации режимов, сделок и пр. Порядок взыскания налогов в соответствии с судебной практикой и позицией ведомств. - Введение обязательной досудебной
процедуры обжалования всех ненормативных актов налоговых органов, а также действий или бездействий их должностных лиц. - Подача апелляционной жалобы на решение
налоговых органов. - Практика защиты прав налогоплательщика
при рассмотрении налоговых споров в арбитражных судах. Рекомендации по эффективному ведению налоговых споров.
Нет отзывов в этом разделе |
Заявка на участие в семинаре
* - поля, обязательные для заполнения
|
|
|