|
|
О проекте Информация Оставить отзыв Контакты Реклама на сайте
// Семинары и тренинги / Финансы, бухучет, налоги / Архив / Налоговое планирование и оптимизация финансовых потоков на предприятии и в группе компаний
Налоговое планирование и оптимизация финансовых потоков на предприятии и в группе компаний |
версия для печати |
Тип семинара: |
Семинар |
|
Даты проведения: |
Ни одной даты не определено |
Продолжительность: |
2 дня / 16 часов |
|
Организатор: |
Город: Екатеринбург
Адрес: ул.Ак. Шварца, 8/3-415
Телефоны: (343) 380-02-52, 380-02-51
|
|
Место проведения: |
Место проведения будет определено позже |
|
Преподаватели: |
Митюкова Эльвира Сайфулловна |
|
Стоимость: |
16200 руб., за человека |
Программа
1. Методика построения рациональной финансовой и организационной структуры:
- функции отдельных структурных единиц холдинга, их роль в финансовом и налоговом планировании.
- методы распределения налоговой нагрузки и денежных потоков между участниками холдинга: процентные и беспроцентные займы, вклады в уставный капитал, векселя, финансовая помощь и др.
2. Анализ и риски применения схем по оптимизации налоговв группе компаний:
Схемы и методы оптимизации налога на прибыль. Правовой анализ. Арбитражная практика:
- формирование эффективной учетной политики (резервы,
амортизационная премия, распределение расходов и доходов, сопоставимые кредитно-заемные договоры);
- налоговые расходы (маркетинг, управление, лицензионные платежи за товарный знак и др.);
- убытки при присоединении и слиянии компаний;
- лизинговые схемы и др.;
- внутрихолдинговые перспективы по налогу на прибыль;
Схемы по оптимизации НДС. Их правовой анализ. Арбитражная практика:
- оптимизация НДС при получении предоплаты (договоры о
намерениях, простого товарищества, предоставления займа; использование в расчетах векселей, аккредитивов, задатка, залога, посреднических договоров);
- безналоговые и низконалоговые способы передачи активов
внутри холдинга (слияние и разделение компаний, вклады в уставный капитал);
- использование договоров цессии и факторинга. Роль штрафных санкций при оптимизации НДС;
- применение трансфертного ценообразования. Риски при предоставлении скидок.
Налоговые и юридические риски выплаты «серой» заработной платы. Схемы и методы ее легализации:
- основные изменения законодательства в свете контроля за легализацией заработных плат;
- анализ схем: регрессивные ставки ЕСН и пенсионных взносов, аутсорсинг персонала, компенсации, дивидендная схема, «золотые парашюты», применение договоров подряда, индивидуальных
предпринимателей и др. Арбитражная практика;
Принципы налогового планирования использования основных средств в холдингах, анализ арбитражной практики:
- управление стоимостью имущества посредством переоценки;
- деление имущества на составляющие, продажа «недостроя»;
- использование договоров аренды и лизинга;
- ПИФ, как инструмент контроля за недвижимостью.
3. Анализ применения оффшоров. Границы использования международных структур:
Критерии выбора юрисдикции для регистрации компании. Основные функции использования оффшоров, схемы их практической реализации:
- финансирование российских компаний;
- предоставления права пользования нематериальным активом;
- получение дивидендов;
Сравнительный анализ оффшорных и Европейских юрисдикций :
- Кипр, Великобритания, Британские Виргинские Острова, Белиз, Гонконг и др.;Открытие счетов в иностранных банках и их влияние на функционирование компаний:
- критерии выбора банка и типа счетов;
- требования к раскрытию информации на этапе открытия счетов;
- требования банков при дальнейшей работе со счетом.
Влияние международных организаций на изменение законодательства в различных юрисдикциях. Борьба с оффшорами.
4. Показатели и расчет эффективности налогового планирования.
5. Налоговое планирование и получение необоснованной налоговой выгоды в свете последних изменений законодательства:
- Деловая цель;
- Реальность сделки;
- Контрагенты;
- Взаимозависимость;
- Соответствие рыночной цене.
6. Практические задания по построению схем налоговой оптимизации. Обсуждение возможных вариантов.
Время проведения занятий с 10:00 до 17:00
Стоимость: НДС не облагается.
Скидка
5% - за второго участника, 10% - за третьего участника, 15 % - за четвертого и последующих участников.
Раздаточный материал (100 страниц) включает различные схемы оптимизации налогообложения, юридическое обоснование взаимоотношений предприятий, входящих в группу. Иногородним слушателям оказывается помощь в бронировании гостиницы. По окончании обучения участники получают сертификат.
Нет отзывов в этом разделе |
|
|
|