|
|
О проекте Информация Оставить отзыв Контакты Реклама на сайте
// Семинары и тренинги / Финансы, бухучет, налоги / Архив / НДС за IV квартал 2010 г.: изменения законодательства, спорные ситуации. Налоговые проверки по НДС
НДС за IV квартал 2010 г.: изменения законодательства, спорные ситуации. Налоговые проверки по НДС |
версия для печати |
Тип семинара: |
Семинар-тренинг |
|
Даты проведения: |
Ни одной даты не определено |
Продолжительность: |
1 день / 7 часов |
|
Организатор: |
Город: Москва
Адрес: 109145, г. Москва, ул. Яблочкова, д.21, корпус 3
Телефоны: 495-748-03-16
|
|
Место проведения: |
Место проведения будет определено позже |
|
Преподаватели: |
Митюкова Эльвира Сайфулловна |
|
Стоимость: |
4200 руб., за человека |
Семинар посвящен основным изменениям налогового законодательства по НДС. Лектор расскажет о спорных моментах начисления и вычета по НДС, в том числе: в условных единицах, при возвратах, с коммунальных расходов, в агентских договорах. Рассмотрит тонкости восстановления НДС и оформления счетов-фактур в различных ситуациях. Будут освещены вопросы исчисления НДС при экспортно-импортных операциях. Подробно лектор остановится на налоговых проверках по НДС и защите вычетов при обвинении поставщиков в недобросовестности. Семинар ориентирован на главных бухгалтеров, специалистов финансовых и бухгалтерских служб, аудиторов, руководителей, налоговых юристов. Программа семинара: НДС: - Порядок расчета налога на добавленную стоимость в 2010-2011 году. Комментарий к изменениям главы 21 НК РФ. Когда можно и нельзя платить НДС в рассрочку; - Особенности заполнения декларации по налогу на добавленную стоимость. Новые правила заполнения счетов-фактур на реализацию и с авансов, книг покупок и продаж. Спорные вопросы в оформлении счетов-фактур; - Ведение раздельного учета по НДС. НДС по нормируемым расходам, при безвозмездной передаче и передаче для собственных нужд; - Вычет налога в сложных, нестандартных ситуациях: с выданных авансов, с коммунальных расходов, при взаимозачете, расчетах векселями, товарообменных операциях, наличных расчетах и т.д. Как обезопасить себя от поставщика – «однодневки»; - Исчисление НДС и оформление счетов-фактур при возврате товаров; - Восстановление НДС к уплате в бюджет при передаче имущества в уставный капитал, использовании имущества в необлагаемой налогом деятельности, недостачах, ликвидации основных средств и т.д.; - Исчисление НДС и оформление счетов-фактур по договорам в инвалюте, комиссии (агентским договорам, поручения), при получении и возврате предоплаты, предоставлении скидок покупателям и взыскании с них штрафных санкций; - Исчисление НДС при строительстве хозяйственным, подрядным и комбинированным способом; - Порядок расчета НДС при переходе с общего режима на УСН и вмененную деятельность, возврате со спецрежимов на общую систему налогообложения; - Особенности уплаты и принятия к вычету НДС налоговыми агентами (при аренде федерального и муниципального имущества, при работе с иностранными партнерами); - Последствия выхода Постановления Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 г. № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды». НДС ПРИ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ: - Особенности заполнения налоговой декларации по НДС по ставке 0 процентов; - Новые правила налогообложения НДС операций по реализации экспортируемых товаров (момент определения налоговой базы документы и сроки, предусмотренные статьей 165 НК для обоснования применения нулевой ставки; неподтвержденный экспорт, вычеты по НДС); - НДС, уплаченный на таможне (подтверждение; правомерность заявления); - Раздельный учет сумм НДС по операциям, облагаемым по ставке 0 процентов; - НДС в рамках Соглашения с Республикой Беларусь: НДС при ввозе товаров (особенности исчисления и уплаты налога; вычет уплаченного налога); экспорт товаров; налогообложение работ (услуг). ПРОВЕРКИ ПО НДС: - Плановые и внеплановые проверки. Чем руководствуются налоговые органы при отборе кандидатов для проверки; - Выездная и камеральная проверки. Изменения по налоговым проверкам: порядок проверки уточненной декларации, сроки вручения акта налоговой проверки и решения о привлечении к налоговой ответственности, обязательность досудебного порядка обжалования решений о привлечении к ответственности, право на отсрочку или рассрочку по налогам; - Продолжительность проверок и проверяемого периода. Когда можно отложить проверку; - Процедура и этапы проведения камеральной проверки. Оформление результатов проверки. За что могут оштрафовать компанию при камеральной проверке; - Выездная проверка. Документы, которые должны предъявить инспекторы. Процедура проведения проверки: истребование и выемка документов, осмотр помещения и допрос свидетелей, инвентаризация. Участие в проверке экспертов, милиции, переводчиков; - Оформление результатов проверки: акт, решение по выездной проверки, требование об уплате недоимки, штрафов, пени. Безакцептное списание недоимки и пеней с расчетного счета фирмы, замараживание расчетного счета – как этого избежать; - Налоговая ответственность за: нарушение сроков при постановке на учет, сообщения об открытии или закрытии счета в банке, непредставление отчетности, грубое нарушение учета доходов и расходов, неуплату налогов и пр. Административная ответственность. - Куда, в каком случае и как обжаловать результаты налоговой проверки. Когда неуплаченный налог и пени не могут быть взысканы. СЕМИНАР ВЕДЕТ: Митюкова Эльвира Сайфулловна, к.э.н., победитель конкурса «Бухгалтерский оскар», управляющий партнер аудиторской компании ООО «Академия успешного бизнеса», лектор ИПБ России, по данным журнала «Семинар для бухгалтера» вошла в число лучших лекторов России за 2008 год. Автор книг: «Налоговое планирование: анализ реальных схем», «Налоговые схемы. Как снизить налоги в соответствии с законодательством», «Расчет налога на прибыль в бухгалтерском и налоговом учете», «Типичные ошибки в учете материалов», «Малый бизнес: налоги и отчетность» и более ста публикаций по бухгалтерскому учету и налогообложению. ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 16 декабря 2010 г. ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: с 10.00 до 17.00 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Бизнес-центр «Новодмитровский»: г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 14, стр. 2. Бизнес-центр находится в пяти минутах ходьбы от станций метро «Савеловская», «Дмитровская». СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: 4200 руб. В стоимость включены: обед, комплект для записей, информационный материал к семинару. Скидки: 10% для каждого второго участника от одной организации и клиентов ООО «Академия успешного бизнеса». Аттестованным бухгалтерам выдается сертификат ИПБ РОССИИ. Для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться по телефонам: (495) 601-88-32, 748-03-16 или по e-mail: info@sba-consult.ru.
Нет отзывов в этом разделе |
|
|
|