|
|
О проекте Информация Оставить отзыв Контакты Реклама на сайте
// Семинары и тренинги / Финансы, бухучет, налоги / Бухгалтерская и налоговая отчетность 2019: сдаём без ошибок
Тип семинара: |
Семинар |
|
Даты проведения: |
Ни одной даты не определено |
Продолжительность: |
2 дня / 15 часов |
|
Организатор: |
Город: Санкт-Петербург
Адрес: м. Пушкинская, улица Введенского канала, д.7
Телефоны: +7 812 42 456 43
|
|
Место проведения: |
Санкт-Петербург, ул. Введенского канала, д.7 |
|
Преподаватели: |
Преподаватель будет определен позже |
|
Стоимость: |
22300 руб., за человека |
Приглашаются: Ø Главные бухгалтеры. Ø Специалисты по налогообложению. Ø Аудиторы, собственники, генеральные, финансовые директора, руководители финансово-экономических служб. Ø Руководители и сотрудники бухгалтерских служб. В ходе мероприятия Вы получите: Ø Оказание помощи бухгалтерским службам в сдаче отчетности по новым правилам. Ø Актуализируете профессиональные умения и навыки. Ø Обсудите законодательные изменения в бухгалтерском учете и налогообложении. Программа мероприятия: 1. Налоговая и бухгалтерская отчётность в 2019 году Ø Новое в законодательстве о бухгалтерском учёте. Ø Изменения в Федеральном законе «О бухгалтерском учёте» и в Законе «О консолидированной финансовой отчётности». Ø Программа разработки и принятия ФСБУ в 2019-2021 гг. Ø Требования по раскрытию информации об аудиторской проверке в Едином федеральном реестре сведений об организации. Ø Квартальная бухгалтерская отчётность в 2019 году: проблемные вопросы. Ø Бухгалтерский учет в 2019 году: разъяснения Минфина по порядку применения отдельных положений закона, льготы для субъектов малого предпринимательства. Ø Особенности составления бухгалтерской отчетности. Ø Формы первичных документов: порядок разработки и оформления. Ø Изменение величины обязательств с учетом отсрочки платежа. Ø Новая редакция ПБУ 1/2008 «Учётная политика организации». Ø Изменения в ПБУ 3/2006 «Учёт активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте»- редакция с 2019 г. Ø Рекомендации Минфина РФ по аудиту бухгалтерской отчетности. 2. Отчетность по НДФЛ и страховым взносам. Что изменилось с 2019 г Ø Отчётность по страховым взносам в налоговые органы и ПФР. Отчётность по НДФЛ (формы 6-НДФЛ и 2-НДФЛ): последние изменения, официальные разъяснения, сложные случаи, рекомендации по заполнению, контрольные соотношения. Ø Особенности исчисления НДФЛ с доходов, полученных иностранными гражданами, в т. ч. работающими на основании патента. Зачёт фиксированного авансового платежа за патент, срок действия которого относится к разным налоговым периодам. Ø Изменения по НДФЛ и страховым взносам с 2019 г. 3. Налог на добавленную стоимость. Изменения 2019 г Ø Особенности исчисления НДС и применения налоговых вычетов. Ø Реализация товаров (работ, услуг). Ø Общий порядок определения налоговой базы при реализации товаров (работ, услуг). Ø Учет суммовых ризниц у продавца и покупателя. Ø Момент определения налоговой базы при реализации товаров (работ, услуг). Ø Исчисление НДС при безвозмездной передаче. Начисление НДС и применение налоговых вычетов при безденежной форме авансов. Ø Организация раздельного учета НДС, пятипроцентный барьер затрат, новые правила. Ø Применение нулевой ставки НДС. Отказ от применения нулевой ставки НДС. Ø Ввоз товаров на территорию РФ. Определение налоговой базы. Налоговый период. Налоговые ставки. Налоговые льготы. Налоговые вычеты. Особенности оформления счетов-фактур. Вычеты по НДС. Порядок и сроки уплаты НДС. Представление отчетности. Ø Исправление ошибок в счетах-фактурах, журнале учёта, книге покупок и книге продаж. Уточнённые декларации по НДС. Ø Применение налоговых вычетов и восстановление НДС при получении субсидий и бюджетных инвестиций. Ø Новое по НДС с 2019 г. Повышение налоговых ставок по НДС. Ø Применение риск-ориентированного подхода при проведении камеральных проверок. 4. Отчетность по налогу на имущество. Новое с 2019 г Ø Применение льготы по движимому имуществу по регионам России. Ø Отчётность по налогу на имущество. Особенности заполнения раздела 2.1 декларации. Ø Изменения по налогу на имущество с 2019 г. 5. Налог на прибыль организаций Ø Методы признания доходов и расходов. Ø Общие критерии признания расходов. Ø Материальные расходы. Ø Расходы на оплату труда: налоговые нюансы. Затраты обучение работников. Ø Определение амортизируемого имущества. Порядок расчета амортизации. Излишки ОС и НМА, выявленные при инвентаризации. Ø Прочие расходы. Расходы на ремонт основных средств. Ø Прямые и косвенные расходы у организаций производящих продукцию, работы, услуги, а также у торговых организаций. Ø Формирование резерв сомнительных долгов в налоговом учёте. Списание безнадёжной задолженности. Ø Применение инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль. Ø Доходы и расходы, не учитываемые при определении налоговой базы. Налоговый и отчетный периоды. Налоговые ставки. Сроки уплаты налога. Ø Уплата налога по обособленным подразделениям. Передача дочернему обществу имущества: особенности налогового учёта. Ø Особенности формирования налоговой базы по налогу на прибыль в налоговой декларации за 2019 год. Ø Учет долговых обязательств в налоговом учёте. Беспроцентные займы: налоговые последствия. Ø Возмездные и безвозмездные договоры поручительства. Ø Изменения по НИОКР. Прочие расходы в налоговом учете. Ø Сроки сдачи отчета. Ø Изменения по налогу на прибыль с 2019 г. 6. Налоговые проверки: защита от претензий налоговых органов в связи с изменением законодательства Ø Появление системы BigDate. Какие нарушения и как она выявляет. Ø Последствия выявления нарушений. Ø Новые полномочия налоговых органов при проведении камеральных налоговых проверок. Ø Изменения в порядке привлечения к уголовной ответственности. Ø Как вести себя, если пришли к вам по поводу вашего контрагента (или к вашему контрагенту). Ø Необоснованная налоговая выгода: судебная практика. Ø Анализ писем и разъяснений. Ø Оценка и минимизация рисков (на конкретных примерах). Ø Процесс проведения выездной налоговой проверки. Границы налоговой проверки. Ø Применение расчетного метода в результате проверки и его последствия. Ø Когда недоимка по налогам может быть взыскана за счет взаимозависимого от налогоплательщика лица. Ø Переквалификация сделок при проведении налоговой проверки, практика применения переквалификации режимов, сделок и пр. Порядок взыскания налогов в соответствии с судебной практикой и позицией ведомств. Ø Введение обязательной досудебной процедуры обжалования всех ненормативных актов налоговых органов, а также действий или бездействий их должностных лиц. Ø Подача апелляционной жалобы на решение налоговых органов. Ø Практика защиты прав налогоплательщика при рассмотрении налоговых споров в арбитражных судах. Рекомендации по эффективному ведению налоговых споров. Ø Сделки, признанные недействительными по иску налоговых органов.
Нет отзывов в этом разделе |
Заявка на участие в семинаре
* - поля, обязательные для заполнения
|
|
|