|
|
О проекте Информация Оставить отзыв Контакты Реклама на сайте
// Семинары и тренинги / Финансы, бухучет, налоги / Учёт, налогообложение и налоговое планирование. Последние изменения
Учёт, налогообложение и налоговое планирование. Последние изменения |
версия для печати |
Тип семинара: |
Повышение квалификации |
|
Даты проведения: |
Ни одной даты не определено |
Продолжительность: |
3 дня / 24 часов |
|
Организатор: |
Город: Санкт-Петербург
Адрес: м. Пушкинская, улица Введенского канала, д.7
Телефоны: +7 812 42 456 43
|
|
Место проведения: |
Санкт-Петербург, ул. Введенского канала, д.7 |
|
Преподаватели: |
Преподаватель будет определен позже |
|
Стоимость: |
31100 руб., за человека |
Приглашаются:- Главные бухгалтеры, бухгалтеры.
- Специалисты по налогообложению.
- Аудиторы, финансовые директора, руководители финансово-экономических служб.
- Руководители и сотрудники бухгалтерских служб.
В ходе мероприятия Вы получите:- Ответы на сложные вопросы формирования бухгалтерской и налоговой отчетности.
- Способы защиты налогоплательщика от неправомерных действий налоговых органов.
- Обзор законодательных изменений в бухгалтерском учете и налогообложении.
- Подходы к налоговому планированию в свете последних изменений законодательства.
- Уточнить требования, предъявляемые к ведению бухгалтерского учета и порядку исчисления налогов.
- Ответы ев сложные вопросы минимизации налоговых рисков договорной работы.
Программа курса: Изменения, касающиеся оплаты труда, НДФЛ и страховых взносов- Новая отчетность по НДФЛ-как и что сдавать; новые штрафы за ее не предоставление и иные возможные негативные последствия для налогоплательщика; отчетность по НДФЛ для крупнейших налогоплательщиков и для налогоплательщиков, имеющих обособленные подразделения.
- Изменение в налоговых вычетах; уточнение даты перечисления НДФЛ; зависимость дня фактического получения дохода от даты утверждения авансового отчета по командировке; доходы физлица, по которым определен день, который признается датой их фактического получения; изменение срока о невозможности удержать НДФЛ; НДФЛ при выходе из общества.
- Разъяснение сложных вопросов, связанных с уплатой НДФЛ в письмах Минфина. (НДФЛ за членов ЕАЭС, лиц, имеющих статус беженцев, последствия удержания НДФЛ с авансов; НДФЛ за предоставляемое работнику помещение и пр.).
- Изменения, касающиеся уплаты и администрирования страховых взносов; изменения, касающиеся лизинга персонала и корреспондирующие изменения в законодательстве о страховых взносах.
- Изменения, непосредственно касающиеся оплаты труда (законодательство; приказы; разъясняющие письма ведомств по сложным вопросам).
Изменения, касающиеся налога на прибыль и НДС- Изменения по НДС и налогу на прибыль, касающиеся амортизируемого имущества; предельных значений процентных ставок по обязательствам из контролируемых сделок; изменение условий, при которых организация вправе внести только квартальные авансовые платежи по налогу на прибыль; изменения по НДС касающиеся спецрежимников, иные изменения.
- Налоговые риски. Первые итоги камеральных проверок по НДС и работы системы BigDate. Увеличение выездных проверок, фактически являющиеся последствиями камеральных. К чему привело изменение одновременно уголовно-процессуального законодательства и порядка проверки декларации по НДС. Налоговые риски. Разъяснения по поводу высоких налоговых рисков в письмах ведомств. Какие схемы выявят налоговые органы.
- Корпоративное и налоговое законодательство. Отмена печатей. Каким образом сдавать документы и обосновывать расходы в целях исчисления налога на прибыль.
Изменения, касающиеся налога на имущество. Изменения, касающиеся специальных налоговых режимов- Изменения, касающиеся специальных налоговых режимов организаций, индивидуальных предпринимателей, физических лиц.
- Какие способы оптимизации налога окончательно перестали работать.
Основные виды договоров с точки зрения налоговых последствий (договор купли-продажи, агентский, услуг, давальческий договор, лизинг и пр.)- Сопровождающая документация.
- Риски и проблемы отдельных видов договоров и пути их решения.
- Когда формулировки вашего контрагента могут стать вашей проблемы.
Анализ договоров с точки зрения отсутствия рисков по налогу на прибыль- Расходные, доходные и смешанные с точки зрения доходов и расходов договоры.
- Риски безвозмездных договоров с точки зрения налога на прибыль.
- Риски расходных договоров: на что обратить внимание в договоре.
- Документооборот по расходным договорам с точки зрения обоснованности затрат.
Анализ договоров с точки зрения рисков по налогу на добавленную стоимость- Когда не стоит указывать единую сумму договора. Какие формулировки стоит использовать в договорах с иностранным контрагентом. Выполнение обязанностей налогового агента и формулировки договора.
- Сложные вопросы места определения работ (услуг). Как формулировки могут повлиять на необходимость уплаты НДС и риски, связанные с данными налогом.
Договоры и необоснованная налоговая выгода. Разъяснения ведомств, письма, судебная практика, касающиеся необоснованной налоговой выгоды. Основные схемы- Оцениваем и минимизируем договоры с точки зрения обоснованности получения налоговой выгоды.
- Защита и доказательства отсутствия наличия необоснованной налоговой выгоды в суде.
- Изменения положения налогоплательщика в связи с наличием системы BigDate (камеральные проверки).
- Почему прежние способы защиты схем могут оказаться не результативными.
- Проверка контрагента.
Переквалификация сделок: порядок, риски, налоговые последствия- Последние письма и разъяснения.
Недействительность договоров с точки зрения налоговых последствий- Оцениваем и минимизируем налоговые риски.
- Письма ведомств, связанные с налоговыми последствиями недействительности сделок.
Договоры с физическими лицами, ИП и самозанятыми: оцениваем налоговые риски- Риски безвозмездных договоров с точки зрения НДФЛ.
- Переквалификация гражданско-правовых договоров в трудовые: претензии ФСС, минимизация рисков, последствия.
Изменения в законодательстве, повлиявшие на налоговое планирование- Изменения в порядке камеральной проверки деклараций по НДС (система Bigdata; первые результаты камеральных проверок согласно новому порядку, что кардинально меняется в налоговом планировании НДС.
- Какие старые способы минимизации НДС стали невозможны и что нового можно применить.
- Закон о деофшоризации, ответственность за несоблюдение перечеркивает ли он возможность использования иностранных юрисдикций в налоговом планировании; закон о налоговой амнистии капитала; новый порядок привлечения к уголовной ответственности за налоговые преступления: почему теперь не всегда результативно искать компромисс на уровне налоговой инспекции).
Общие правила применения способов оптимизации налогообложения: как избежать ошибок- Построение холдинговой структуры бизнеса как основа налогового планирования среднего и крупного бизнеса.
- Особенности налогового планирования малого бизнеса.
Минимизация налога на прибыль в группе компаний- Минимизация налога с помощью российских субъектов льготного налогообложения (давальческая схема, разделение потоков, использование субъектов льготного налогообложения; деятельность в простом товариществе; использование трансфертного ценообразования; лизинг; реорганизация; схемы с долями и пр.).
- Международное налоговое планирование сделок.
Налоговое планирование НДС- Планирование оборотного НДС.
- Планирование НДС при крупных сделках.
- Минимизация налога при обычной деятельности предприятия.
Налоговое планирование зарплатных налогов и сборов- Дивидендная схема; кооперативы; пониженные ставки страховых взносов; компенсационные выплаты; выплаты по ученическим договорам.
- Выплаты членам совета директоров.
- Перераспределение фонда оплаты труда и другие способы минимизации зарплатных налогов (сборов): нюансы применения.
- Реинвестирование финансов при применении способов экономии налога на прибыль.
Оценка и минимизация рисков при налоговом планировании- Связанных с необоснованной налоговой выгодой; налоговые последствия недействительности сделок; риски, связанные с Финмониторингом.
Нет отзывов в этом разделе |
Заявка на участие в семинаре
* - поля, обязательные для заполнения
|
|
|